西安市鄠邑区余下街道办2020年部门综合预算公开

一、部门主要职责及机构设置

 1、主要职责:

(一)宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村建设。

(二)推进民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定街道办事处经济和社会发展的重大事项。

(三)指导农村经济发展,促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作,保护和改善农村生活环境和生态环境,不断提高人民生活水平。

(四)加强社会管理,提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作,组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作,保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作,查处取缔无照经营行为。

(五)发展公益事业,提供公共服务。组织制定街道办事处和各村(社区)建设规划,加强辖区公共设施建设和小城镇建设,推进新型农村社区建设,健全完善社区管理和服务体制,提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

(六)加强综合治理和司法行政工作,调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。

(七)执行上级国家行政机关的决定和命令。

(八)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。(九)负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

(十)办理上级机关交办的其他事项。

2、机构情况:本部门为全额预算拨款行政事业单位,内设19个部门,分别是:1余下镇党政办公室;2余下镇经济发展办公室;3余下镇社会管理办公室;4余下镇财政所;5余下镇农业综合服务中心;6余下镇社会事务服务所;7余下镇计划生育技术服务站;8余下镇文化广播电视卫生服务站;9市容监察队;10林水工作站;11司法所;12综治维稳中心;13食品和药品监督管理事务所;14农村财务服务中心;15公共事业服务站;16经济综合服务站。17市场监管所.18治污减霾网格化管理办。19扶贫开发办。

二、2020年年度部门工作任务

在新的一年里,办事处将在区委、区政府的正确领导下,深入学习贯彻党的十九大精神,以新思路求新发展,以新举措谋新成效,力求各项事业取得新突破。

1、进一步强化党建工作。紧抓基层党组织党建规范化建设,严格落实各项党内制度,夯实党建基础,加强软弱涣散党组织整顿,深入推进“两学一做”学习教育以及主题教育的常态化制度化,丰富党建活动,引导党员干部自觉坚定理想信念,增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。

2、进一步夯实信访维稳工作基础。继续夯实信访维稳工作基础,明确目标,责任到人,定期安排部署日常工作,保障信访信息畅通,对本辖区发生的信访突出问题和信访苗头信息,做到第一时间内及时报告,并积极做好稳控工作。继续做好矛盾纠纷排查工作,做到受理一起,处理解决一起,确保件件有落实,件件有回音。

3、进一步保障和改善民生工作,提高居民幸福指数。根据辖区自身的实际情况,在维持巩固现有工作成果的基础上,继续深入推进创文工作,让创建成果更多地惠及群众。坚持市容长效管理工作,坚持做到严管重罚,管罚结合,依法行政。积极探索,创造性地开展城市管理工作。积极主动联系企业和人事劳动部门,为失地群众、下岗职工创业、再就业方面提供快捷的绿色通道。进一步健全和完善社区劳动保障工作机构的各项服务功能,解决辖区困难群众实际问题,加快推进社会救助体系建设。

4、进一步抓牢抓强生态文明建设。始终牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,不遗余力将大气污染防治和创森工作作为一项重要政治任务来抓,思想认识上做到再提升,工作标准上做到再提高,工作成效上做到再显著,切实将各项工作落到实处,为我区的蓝天绿水保护工作贡献力量。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个,包括:1余下镇党政办公室;2余下镇经济发展办公室;3余下镇社会管理办公室;4余下镇财政所;5余下镇农业综合服务中心;6余下镇社会事务服务所;7余下镇计划生育技术服务站;8余下镇文化广播电视卫生服务站;9市容监察队;10林水工作站;11司法所;12综治维稳中心;13食品和药品监督管理事务所;14农村财务服务中心;15公共事业服务站;16经济综合服务站。17市场监管所.18治污减霾网格化管理办。19扶贫开发办。

四、部门人员情况说明

截至2019年底,本部门人员编制82人,其中行政编制人32、事业编制50人;实有人员104人,其中行政36人、事业68人。单位管理的离退休人员49人。

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入1060.6万元,其中一般公共预算拨款收入1060.6万元,2020年本部门预算收入较上年增加77.32万元,主要原因是工资福利支出增加;2019年本部门预算支出1060.6万元,其中一般公共预算拨款支出1060.6万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年增加77.32万元,主要原因是工资福利支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1060.6万元,其中一般公共预算拨款收入1060.6万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加77.32万元,主要原因是工资福利支出增加;2020年本部门财政拨款支出1060.6万元,其中一般公共预算拨款支出1060.6万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加77.32万元,主要原因是工资福利支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出1060.6万元,较上年增加77.32万元,主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出1060.6万元,其中:

(1)行政运行(2010601)57.6万元,较上年减少26.11万元,原因是人员办公经费减少。

(2)事业运行(2010650)6.1万元,较上年减少1.57万元,原因是人员办公经费减少。

(3)行政运行(2010301)263.69万元,较上年减少82.13万元,原因是人员办公经费减少。

(4)事业运行(2130104)52万元,较上年减少13.52万元,原因是人员办公经费减少。

(5)综合业务管理(2080104)64.81万元,较上年减少16.72万元,原因是人员工资办公经费减少。

(6)其他计划生育事务支出(2100799)34.06万元,较上年减少8.8万元,原因是人员办公经费减少。

(7)群众文化(2070109)46.23万元,较上年减少12.17万元,原因是人员办公经费减少。

(8)城管执法(2120104)46.68万元,较上年减少12.18万元,原因是人员办公经费减少。

(9)林业事业机构(2130204)39.19万元,较上年减少10.11万元,原因是人员办公经费减少。

(10)行政运行(司法)(2040601)13.48万元,较上年减少3.63万元,原因是人员办公经费减少。

(11)事业运行(2010350)137.23万元,较上年增加20.22万元,原因是部门增加。

(12)事业运行(2101050)28.79万元,较上年减少7.05万元,原因是人员办公经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出1060.6万元,其中:

(1)工资福利支出981.37万元,较上年增加100.17万元,原因是人员增加工资调升及人员增加;

商品和服务支出77.65万元,较上年减少22.75万元,原因是公用经费支出较少;

对个人和家庭的补助支出1.68万元,较上年无变化;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出1060.6万元,其中:

机关工资福利支出389.33万元,较上年增加24.83万元,原因是人员工资升调。

机关商品和服务支出77.65万元,较上年减少75.4万元,原因是节俭开支。

对事业单位经常性补助(505)592.04万元,较上年增加75.4万元,原因是工资福利支出增加。

对个人和家庭的补助支出1.68万元,较上年无变化。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

六、“三公”经费等预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.7万元,较上年无增减;公务接待费2.7万元,较上年无增减;公务用车运行维护费10万元,较上年无增减;公务用车购置费0万元,较上年无增减。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底,本部门所属预算单位共有车辆4辆,无购置车辆。

八、政府采购情况

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1060.6万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2020年机关运行经费预算安排61.2万元,主要用于商品服务支出;日常办公经费支出;三公经费12.7万元。较上年减少,主要原因是压缩经费。

十一、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.公共预算财政拨款收入:区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3.政府采购:各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。足公共服务的目的,利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费支出:包括因公出国(境)费用、公务用车运行维护费用和公务接待费支出情况。

5、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的。



西安市鄠邑区余下街道办2020年预算公开表