为切实做好2021年度财政“同级审”整改工作,区审计局按照区人大、区政府关于加强审计成果运用、提高审计整改实效的工作要求,坚持“依法依规、讲求证据、注重实效”原则,多措并举推进审计发现问题真改实纠,扎实做好审计“后半篇文章”。
一是推进清单管理。区审计局及时对审计工作报告中相关问题进行分类梳理,形成问题清单和责任清单,列出5个方面18个需要整改的问题,向被审计单位分解任务清单,明确被审计单位整改责任,督促制定整改方案,并根据审计单位整改结果,完善审计整改台账,做到审计整改闭环管理,确保审计查出问题逐项限时整改到位。
二是抓好跟踪督查。坚持将“同级审”反映问题整改与经济责任审计和专项审计反映问题整改相结合,共同推进。通过审计整改跟踪督查,推动被审计单位应改尽改,切实做到把发现问题、解决问题与完善制度紧密结合起来,从源头上防止同类问题的反复发生。
三是推动建章立制,建立健全长效机制。坚持问题整改和促进制度完善并重,督促整改责任单位在找准“病灶”、对症下药、精准施策的同时,要举一反三,由表及里,进一步分析研究审计指出的问题,根据审计建议,结合工作实际,出台务实管用的政策措施,从制度层面上建立长效机制。


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