一、部门主要职责及机构设置
西安市鄠邑区人民政府办公室,位于鄠邑区甘亭街道东大街7号,协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构,内设10个科(室),分别为行政科、秘书科、信息科、督查室、专项督办科、机要室、综合科、行政效能推进科、区政府政务公开办公室、区政府总值班室,下设事业单位鄠邑区发展研究中心,共有编制41人,目前,共有工作人员59名,其主要职责有:
(一)认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署,负责区政府的日常政务和事务。
(二)协助区政府领导同志开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用;及时向市政府、区委、区政府报送信息,反映各方面动态。
(三)负责拟办区政府各镇街、各部门、各直属机构请示事项的处理意见,报区政府领导同志审批;负责协调部门之间、镇街之间和区内外有关工作。
(四)负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
(五)督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况;负责省、市和区人大代表、政协委员有关区政府系统建议、提案的协调办理和督促检查工作。
(六)负责区政府值班工作,报告重要和紧急事件情况,传达落实区政府领导同志指示批示。
(七)负责区政府、区政府办公室的政务公开工作,指导全区政府系统政务公开工作。
(八)指导和统筹全区政府系统电子政务工作。
(九)负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。
(十)负责指导区级机关事务管理工作。
(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、2020年度主要工作任务
(一)抓好区政府及办公室各项制度的落实,积极协助区政府领导抓好各项工作的协调、组织和落实工作,确保各项工作有序运转。
(二)认真做好区政府重点项目、重要工作任务的督查督办,切实做好区委、区政府重要会议精神及领导交办专项工作落实情况的督办工作。
(三)按照精简高效的原则,严格公文运转流程,严把公文时限关、印发关、质量关,确保公文质量。
(四)全年编发《鄠邑政务信息》90期,上报省市信息不少于300条,上报信息刊发率保持省市领先地位。
(五)深入开展调查研究,撰写调研报告6篇以上,为领导决策提供参考。
(六)加大人大代表议案、建议和政协提案及领导批示件的督办工作力度,继续做好区长专线电话的接听和省市有关部门反映问题的调查反馈工作。
(七)深入推进依法行政工作,加强依法行政考核和行政执法案卷评查工作,加大政府规范性文件的前置审查、备案和行政复议案件的办理力度,积极做好行政诉讼案件的应诉工作。
(八)根据区政府工作重点和区政府领导关注的热点、难点问题开展信息调研;负责《陕西年鉴》、《西安年鉴》、《鄠邑年鉴》有关条目的组稿工作。
(九)完成区政府安排的其他临时性工作任务。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制41人,其中行政编制26人、事业编制15人;实有人员59人,其中在编行政23人、事业7人,其他29人。单位管理的离退休人员16人。
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入5584342.64万元,其中一般公共预算拨款收入5584342.64元、政府性基金拨款收入0元,2020年本部门预算收入较上年减少1968452.22元,主要原因是按照中央、省、市及区委区政府关于“过紧日子”的工作要求,压缩经费开支;2020年本部门预算支出5584342.64元,其中一般公共预算拨款支出5584342.64元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年减少1968452.22元,主要原因是按照中央、省、市及区委区政府关于“过紧日子”的工作要求,压缩经费开支。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入5584342.64元,其中一般公共预算拨款收入5584342.64元、政府性基金拨款收入0元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少1968452.22元,主要原因是按照中央、省、市及区委区政府关于“过紧日子”的工作要求,压缩经费开支;2020年本部门财政拨款支出5584342.64元,其中一般公共预算拨款支出5584342.64元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年减少1968452.22元,主要原因是按照中央、省、市及区委区政府关于“过紧日子”的工作要求,压缩经费开支。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门一般公共预算拨款支出5584342.64元,较上年减少1968452.22元,主要原因是按照中央、省、市及区委区政府关于“过紧日子”的工作要求,压缩经费开支。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年一般公共预算支出5584342.64元,其中:
(1)行政运行(2010301)3068520元,较上年减少315543.69元,原因是过紧日子,经费压缩。
(2)事业运行(2010350)256448元,较上年减少307983.17元,原因是机构改革,人员减少,经费压缩。
(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)1274200元,较上年减少1938600元,原因是机构改革,项目减少,经费压缩。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门一般公共预算支出5584342.64元,其中:
工资福利支出(301)3466862.64元,较上年增加993278.95元,原因是人员工资社保等调整。
商品和服务支出(302)2117480元,较上年减少2005800元,原因是机改后项目减少,过紧日子,经费压缩。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门一般公共预算支出5584342.64元,其中:
工资福利支出(301)3466862.64元,较上年增加993278.95元,原因是人员工资社保等调整。
商品和服务支出(302)2117480元,较上年减少2005800元,原因是机改后项目减少,过紧日子,经费压缩。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明。
2020年本部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费等预算支出692400元,较上年减少177600元,主要原因是过紧日子,经费压缩。其中:无因公出国(境)经费;公务接待费44000元,较上年减少6000元,主要原因是经费压缩;公务用车运行维护费533600元,较上年减少46400元,主要原因是过紧日子,经费压缩;无公务用车购置费。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备2台。2020年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5584342.64元,政府性基金预算当年拨款0万元。
十、机关运行经费安排情况
本部门2020年机关运行经费预算安排2117480元,较上年减少2005800元,原因是机改后项目减少,过紧日子,经费压缩。
十一、专业名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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