西安市鄠邑区蒋村镇人民政府2020年预算公开

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.主要职能

(1)、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规,调查研究并制定适合本镇实际的具体政策措施。

(2)、组织制订全镇经济发展的中、长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。

(3)、改善投资环境,做好招商引资工作,积极引导发展民营和外商投资企业。

(4)、巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和效益农业发展。

(5)、负责全镇计划生育、义务教育、卫生工作的分解落实。

(6)、编制镇财政计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(8)、认真贯彻社会治安治理方针原则,组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。

(9)、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

(10)、做好上级交办的其他各项工作

2.机构情况

蒋村镇人民政府内设5个机构,分别为:党政办公室,经济发展办公室,社会管理办公室,财政所,司法所;共计机关编制32人,现有人员:32人;下属事业单位分别为:农业综合服务中心,社会事务服务所,计划生育技术服务站,文化广播电视卫生服务站,市容监察队,林水工作站,其他办公室,综治维稳中心,国土资源所,食品和药品监督管理事务所,农村财务服务中心,经济综合服务站,市场监管所,治污减霾网格化管理办公室,扶贫开发办公室。共计事业编制:68人,现有人员:63人。

二、2020年年度部门工作任务

2020年,我镇将结合发展实际,以重点、中心工作为引领,创新工作方式,增加自选动作,全面推动蒋村镇经济社会发展,实现蒋村镇‘十三五’规划各项目标任务。

一是集全镇之力持续打造我镇市级环境提升示范镇建设项目。抓住历史发展机遇,严格按照镇区编制规划,做好我镇镇区环境卫生改造提升工作,切实增加百姓居住环境和生活幸福感。

二是依托国家乡村振兴战略,全面推动全镇“美丽乡村”建设。以现有的白龙、甘峪口、王坊、同兴、念庄、富村窑、柳泉、郝寨8个示范村为引领,力争全镇剩余14个行政村全面启动开展。

三是积极配合荣华控股集团做好“原乡小镇”建设,重点打造以念庄、五泉、柳泉等三个自然村田园经济综合体,全力推动民宿经济取得新突破。

四是加大巡查整治力度,巩固提升秦岭北麓生态保护各项工作成效,坚决杜绝各类违规违法破坏秦岭生态环境事件发生。

五是以“散乱污”企业治理、农村“煤改洁”工作为契机,加大对农村清洁能源的综合利用力度,全面实现全镇农村生活取暖“低排放、零污染”目标,坚决打赢治污减霾保卫蓝天攻坚战。

六是全面推动全域旅游新格局。精心组织好柳泉桃花节、同兴西瓜节、郝寨桃花节等综合旅游观光活动,同时对现有的旅游资源做好科学规划包装,提升质量和档次,把旅游观光产业打造成我镇新的经济增长支柱产业。

七是大力发展壮大设施农业,对现有的老旧设施、品种技术进行全面更新换代,力争使全镇5000亩陈旧大棚更新为现代智能温室大棚。

八是以“五个美丽”为抓手,以环境提升示范镇为契机,持续做好农村人居环境整治提升工作,从基础设施建设、村内美化绿化、垃圾无害化处置、乡风文明一条街建设等方面入手,全面实现农村人居环境全面提升上档。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个,包括:

序号 

单位名称 

拟变动情况 

蒋村镇人民政府党政办公室 

  

蒋村镇人民政府社会管理办公室 

  

蒋村镇人民政府经济发展办公室 

  

蒋村镇人民政府财政所 

  

蒋村镇人民政府司法所 

  

蒋村镇人民政府市容监察队 

  

蒋村镇人民政府林水工作站 

  

蒋村镇人民政府食品药品安全监管所 

  

蒋村镇人民政府国土资源所 

  

10 

蒋村镇人民政府农业综合服务中心 

  

11 

蒋村镇人民政府社会事务服务所 

  

12 

村镇人民政府计划生育技术服务站 

  

13 

蒋村镇人民政府文化广播电视卫生服务站 

  

14 

蒋村镇人民政府其他办公室 

  

15 

蒋村镇人民政府综治维稳中心 

  

16 

蒋村镇人民政府经济综合服务站 

  

17 

蒋村镇人民政府市场监管所 

  

18 

蒋村镇人民政府治污减霾网格化管理办公室 

  

19 

蒋村镇人民政府扶贫开发办 

  

四、部门人员情况说明

我单位共有在岗人员为95人,其中行政人员为32人(党政办19人,社会管理办3人,经济发展办4人,财政所4人,司法所2人),事业人员63人(综治维稳中心3人,人口与计划生育办公室5人,文化广播服务站4人,社会事务服务所5人,市容监察队5人,农业综合服务中心9人,其他6人,林水工作站3人,食品和药品监督管理所5人,国土资源所1人,农村财务服务中心2人,市场监管所1人,经济综合服务站6人,治污减霾办4人,扶贫开发办4人)。单位管理的离退休人员50人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入940.39万元,其中一般公共预算拨款收入940.39万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年增加52.80万元,主要原因是新进人员增加,工资增加,业务增多;2020年本部门预算支出940.39万元,其中一般公共预算拨款支出940.39万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年增加52.80万元,主要原因是新进人员增加,工资增加,业务增多。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入940.39万元,其中一般公共预算拨款收入940.39万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加52.80万元,主要原因是新进人员增加,工资增加,业务增多;2020年本部门财政拨款支出940.39万元,其中一般公共预算拨款支出940.39万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加52.80万元,主要原因是新进人员增加,工资增加,业务增多。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出940.39万元,较上年增加52.80万元,主要原因市:新进人员增加,工资增加,业务增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出:940.39万元,其中:

(1)行政运行(2010301)272.58万元。较上年减少12%,原因是人员经费支出新增科目填列; 

(2)事业运行(2010350)147.78万元。较上年减少7%,原因是人员经费支出新增科目填列; 

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)16.4万元。较上年减少18%,原因是缩减经费,节约开支; 

(4)行政运行(2010601)27.47万元。较上年减少38%,原因是存在人员退休及经费支出新增科目填列; 

(5)事业运行(2010650)11.16万元。较上年减少47%,原因是人员调出及人员经费支出新增科目填列; 

(6)事业运行(2013850)29.78万元;较上年减少34%,原因是人员调出及人员经费支出新增科目填列; 

(7)行政运行(2040601)13.14万元。较上年减少21%,原因是人员经费支出新增科目填列;

(8)群众文化(2070109)24.86万元。较上年减少20%,原因是人员经费支出新增科目填列; 

(9)综合业务管理(2080104)31.41万元。较上年减少20%,原因是人员经费支出新增科目填列; 

(10)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)92.38万元。此科目为人员经费新增科目; 

(11)其他社会保障和就业支出(2089901)2.7万元。此科目为人员经费新增科目; 

(12)其他计划生育事务支出(2100799)32.08万元。较上年减少20%,原因是人员经费支出新增科目填列; 

(13)行政单位医疗(2101101)9.8万元。此科目为人员经费新增科目; 

(14)事业单位医疗(2101102)17.6万元。此科目为人员经费新增科目; 

(15)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.91万元。此科目为人员经费新增科目; 

(16)城管执法(2120104)31.95万元。较上年减少32%,原因是人员调出及人员经费支出新增科目填列; 

(17)事业运行(2130104)55.47万元。较上年减少20%,原因是人员经费支出新增科目填列; 

(18)事业机构(2130204)20.21万元;较上年减少40%,原因是存在人员退休及人员经费支出新增科目填列; 

(19)事业运事业运事业运事业运行(2200150)5.82万元;较上年减少20%,原因是人员经费支出新增科目填列; 

(20)住房公积金(2210201)96.89万元;此科目为人员经费新增科目; 

3、支出按经济科目分类的明细情况。 

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 

2020年本部门一般公共预算支出940.39万元,其中: 

工资福利支出(301)856.91万元,较上年增加63.03万元,原因是人员工资增加; 

商品和服务支出(302)80.38万元,较上年减少10.62万元,原因是缩减机关开支; 

对个人和家庭的补助支出(303)3.10万元,较上年增加0.38万元,原因是60年代精减职工生活补助增加; 

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 

2020年本部门当年一般公共预算支出940.39万元,其中: 

机关工资福利支出(501)324.5万元,较上年增加24.91万元,原因是人员工资增加; 

机关商品和服务支出(502)80.38万元,较上年减少10.62万元,原因是缩减机关开支; 

对事业单位经常性补助(505)532.40万元,较上年增加38.12万元,原因是人员工资增加; 

对个人和家庭的补助(509)3.10万元,较上年增加0.38万元,原因是60年代精减职工生活补助增加; 

(四)政府性基金预算支出情况。 

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。 

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。 

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 

第三部分  其他说明情况 

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.17万元,较上年减少0.01万(0.08%),减少的主要原因是缩减公务接待支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费3.68万元,较上年减少0.01万元(0.27%),减少的主要原因是缩减公务接待支出;公务用车运行费9.49万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。 

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。 

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆。单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算无安排购置车辆;无安排购置单价20万元以上的设备。 

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。 

八、部门政府采购情况说明 

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。 

九、部门预算绩效目标说明 

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 

十、机关运行经费安排说明 

本部门2020年机关运行经费预算安排42.5万元,较上年减少8.5万元,主要原因是压缩经费,节约开支。具体安排为办公费20.81万元;维修(护)费2.88万元,会议费2.88万元,培训费1.8万元,劳务费0.96万元,公务接待费3.68万元,公务用车运行维修维护费9.49万元等。 

十一、专业名词解释 

1.公共预算财政拨款收入:区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。 

2.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 

3.“三公”经费支出: 包括因公出国(境)费用,公务用车运行维修维护费和公务接待费的支出情况。 

第四部分  公开报表 

(见附件2内容) 

附件2:西安市鄠邑区蒋村镇人民政府2020年部门综合预算公开说明