一、部门主要职责及机构设置
区委组织部是区委的组成部门,位于甘亭街办东大街7号,内设11个科室,分别为:办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、干部监督教育科、干部信息科、老干部服务科、公务员科、考核科、非公企业和社会组织党建科。机关编制69名(含组织部、远教中心、考核中心),现共有人员49名,主要职责有:
(一)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究,制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;制定选拔、考核干部的规定程序;负责全区干部工作的宏观管理。
(二)对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理区委人大推荐干部的工作;负责办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续和轮岗交流工作;承办干部调动事宜;办理区管干部工资审批手续。
(三)制定全区干部队伍建设及发展规划、负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
(四)贯彻落实党的组织工作的路线、方针、政策;对全区党的基层组织建设进行调查研究,提出意见、建议;研究制定加强党的基层组织建设的措施,并进行宏观指导、督促检查;负责全区党员的管理、教育和发展工作。
(五)组织制订全区干部培训教育规划,并具体组织区委管理的干部和组织干部的培训;对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。
(六)指导全区知识分子工作,推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置,会同有关部门负责有突出贡献专家和专门人才的评审推荐工作。
(七)参与制定干部监督工作的政策规定,审理区委管理的领导干部的有关部有题。
(八)协助管理中央、省、市属驻户有关单位领导班子和领导干部。
(九)负责区级党委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和对全区参照国家公务员管理工作的指导。
(十)负责党员、干部的来信来访工作。
(十一)负责党员和区委管理干部的统计工作;负责区委管理的干部的档案管理,并指导全区干部档案管理工作;负责全区组织史资料收集和编写工作。
(十二)及时向区委报告全区党的组织、干部工作情况。
(十三)负责离退休干部工作的宏观指导;办理区委管理的干部的离退休审批手续。
(十四)完成区委交办的其他任务。
二、2020年度部门工作任务
(一)以加强思想政治教育为基础,推动干部作风持续转变。
(二)以加强铁军建设为抓手,努力打造高素质的干部队伍。
(三)持续加强自身建设,打造忠诚干净担当的模范部门。
(四)突出服务创新抓好人才工作。
(五)统筹推进领各域基层党建。
(六)强化党员队伍教育管理。
(七)坚持以精准全面服务为理念,切实提升老干部服务管理水平。
(八)坚持发挥考核“指挥棒”“风向标”作用,以考核助推鄠邑区追赶超越发展
三、部门预算单位构成
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 区委组织部 | |
| 2 | 区远教中心 | |
| 3 | 区考核中心 |
四、部门人员情况说明
截至2019年底,本部门人员编制69人,其中行政编制27人、事业编制43人;实有人员49人,其中行政29人、事业20人。单位管理的离退休人员49人。

五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2020年本部门预算收入1070.26万元,其中一般公共预算拨款收入1070.26万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年增加622万元,主要原因是机构改革后老干部工作局、考核中心、公务员局并入组织部机关,人员经费和项目经费均增加;2020年本部门预算支出1070.26万元,其中一般公共预算拨款支出1070.26万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年增加622万元,主要原因是因机构改革人员经费和项目经费均增加。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1070.26万元,其中一般公共预算拨款收入1070.26万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加622万元,主要原因是机构改革后老干部工作局、考核中心、公务员局并入组织部机关,人员经费和项目经费均增加;2020年本部门财政拨款支出1070.26万元,其中一般公共预算拨款支出1070.26万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加622万元,主要原因是因机构改革人员经费和项目经费均增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门一般公共预算拨款支出1070.26万元,较上年增加622万元,主要原因是因机构改革人员经费和项目经费均增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
(1)一般公共服务支出(201)890.82万元,较上年增加600.05,原因是机构改革后行政人员经费、项目经费均增加;
(2)社会保障和就业支出(208)104.87万元,较上年增加104.87万元,原因是社会保障和就业支出单列;
(3)卫生健康支出(210)17.72万元,较上年增加17.72万元,原因是卫生健康支出单列;
(4)住房保障支出(221)56.86万元,较上年增加56.86万元,原因是住房保障支出单列。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)2020年本部门一般公共预算支出1070.26万元,其中:
工资福利支出(301)530.41万元,较上年增加264.3万元,原因是2020年机构改革后人员工资及社保费用均增加;
商品和服务支出(302)251.96万元,较上年增加70.69万元,原因是因为机构改革,2020年增加老年节活动经费、离退休干部党支部工作经费及书记工作补贴、老干部春节慰问、考评经费等项目;
对个人和家庭的补助支出(303)287.89万元,较上年增加287.05万元,原因是因机构改革,2020年支出增加老干部离退休费。
(2)2020年本部门一般公共预算支出1070.26万元,其中:
机关工资福利支出(301)530.41万元,较上年增加264.3万元,原因是2020年机构改革后人员工资及社保费用均增加;
机关商品和服务支出(302)251.96万元,较上年增加70.69万元,原因是因为机构改革,2020年增加老年节活动经费、离退休干部党支部工作经费及书记工作补贴、老干部春节慰问、考评经费等项目;
机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年增加0万元;
机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年增加0万元;
对事业单位经常性补助(505)229.02万元,较上年增加229.02万元,原因是机构改革;
对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年增加0万元。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
如本部门不涉及一般公共预算结转支出,部门应说明“本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.9万元,较上年增加4.6万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元;公务接待费0.9万元,较上年增加0.6万元;公务用车运行维护费4万元,较上年增加4万元;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元。费用增加的原因是机构改革,老干部工作局及考核绩效监测中心并入组织部,“三公”经费有所增加;本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表,本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门2019年机关运行经费预算安排39.93万元,较上年增加33.51万元,原因是因机构改革机关运行经费有所增加。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中;因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆 税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


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