中共西安市鄠邑区委政法委员会 2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

中共西安市鄠邑区委政法委是区委的组成部门,位于西安市鄠邑区甘亭街道东大街7号,内设6个机构,分别为:办公室、政工科、执法监督科、综治科、维稳科、安全科,机关编制12名,现共有人员14名,其主要职责有:

1、根据党的路线、方针、政策和区委的部署,统一政法部门的思想和行动。

2、对一定时期内的全区政法工作做出全局部署,并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定的工作。

4、检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况,研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法措施。

5、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和督促、推动大案要案查处工作;研究、协调重大、疑难、敏感案件的依法处理工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

7、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

8、组织推动政法、综治和维稳调查研究工作,研究解决工作中的重大问题。

9、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;协助区委组织部考察、管理政法部门的领导干部;认真做好政法部门中层干部的管理、培养、考察和任免工作;负责政法干警的教育培训。

10、协助纪检监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件,督促有关部门查处违法违纪的政法干警。

11、负责防范和处理各种邪教、“类邪教”及对社会有危害的气功组织问题的调查研究,分析形势,总结经验。研究邪教发展规律,提出有针对性的对策建议,为区委、区政府决策当好参谋助手。

12、负责协调有关全区邪教人员宣传和警示教育工作;负责协调指导全区邪教人员教育转化和巩固工作;负责协调指导各有关部门和单位开展高科技领域反邪教工作。

13、承办区委、市委政法委、市综治委和市委防范和处理邪教问题领导小组办公室交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1、维护全区社会大局稳定;

2、开展社会治安综合治理工作;

3、开展防范处理邪教工作;

4、开展执法监督工作;

5、开展政法队伍建设。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制12人,其中行政编制12人、事业编制0人;实有人员15人,其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3189518.28元,其中一般公共预算拨款收入3189518.28元、政府性基金拨款收入0元,2020年本部门预算收入较上年增加2014518.28元,主要原因是人员工资单列及雪亮工程维护费;2020年本部门预算支出3189518.28元,其中一般公共预算拨款支出3189518.28元、政府性基金拨款支出0元,2020年本部门预算支出较上年增加2014518.28元,主要原因是人员工资单列及雪亮工程维护费。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3189518.28元,其中一般公共预算拨款收入3189518.28元、政府性基金拨款收入0元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加2014518.28元,主要原因是人员工资单列及雪亮工程维护费。;2020年本部门财政拨款支出3189518.28元,其中一般公共预算拨款支出3189518.28元、政府性基金拨款支出0元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加2014518.28元,主要原因是人员工资单列及雪亮工程维护费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3189518.28元,较上年增加2014518.28元,主要原因是人员工资单列及雪亮工程维护费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3189518.28元,其中:

(1)行政运行(2010601)2645850元,较上年增加2189850元,原因是人员工资单列及雪亮工程维护费;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)321441.96元,较上年增加321441.96元,原因是基本养老保险费单列;

(3)其他社会保障和就业支出(2089901)4692.96元,较上年增加4692.96元,原因是其他社会保障和就业费单列;

(4)行政单位医疗(2101101)49288.68元,较上年增加49288.68万元,原因是行政单位医疗支出单列;

(5)其他行政事业单位医疗支出(2101199)2112元,较上年增加2112元,原因是其他行政事业单位医疗支出单列。

(6)住房公积金(2210201)166132.68元,较上年增加166132.68元,原因是住房公积金单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出3189518.28元,其中:

工资福利支出(301)1567918.28元,较上年增加1567918.28元,原因是工作福利支出单列;

商品和服务支出(302)1415800元,较上年增加(减少)64000元,原因是增加雪亮工程维护费;

对个人和家庭的补助支出(303)205800元,较上年增加201600元,原因是增加政法津贴;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3189518.28元,其中:

机关工资福利支出(501)1567918.28元,较上年增加1567918.28元,原因是工作福利支出单列;

机关商品和服务支出(502)1415800元,较上年增加(减少)64000元,原因是增加雪亮工程维护费;

对个人和家庭的补助支出(503)205800元,较上年增加201600元,原因是增加政法津贴;

3、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

文字说明,部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元,较上年增加0元(0%),增加(减少)的主要原因是无。其中:因公出国(境)经费0元,较上年增加(减少)0元(0%),增加(减少)的主要原因无;公务接待费0元,较上年增加(减少)0元(0%),增加(减少)的主要原因是无;公务用车运行费0元,较上年增加(减少)0元(0%),增加(减少)的主要原因是无;公务用车购置费0元,较上年增加(减少)0元(0%),增加(减少)的主要原因是无。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

我区已实施部门预算绩效管理工作,现处于初步实施阶段,除区扶贫办扶贫重点项目资金外暂不公开,其他部门均公开空表。需公开项目绩效目标如下:

涉及当年一般公共预算拨款0元,当年政府性基金预算拨款0元,当年国有资本经营预算拨款0元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排427080元,较上年增加208480元,主要原因是增加工会经费及政法工作会议。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中;因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆 税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

附件:2020年部门综合预算公开表