一、部门主要职责及机构设置
鄠邑区人民政府办公室,位于鄠邑区甘亭街道东大街7号,协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构,内设5个科(室),分别为行政科、秘书科、法制办、信息科、外事办,下设电子政务信息管理中心,区政府督查室和区人民防空办公室、区应急管理办公室合署办公。四个单位编制62名,现共有人员72名,其主要职责有:
(一)负责区政府日常文书处理和事务工作。
(二)负责区政府会议的筹备工作;负责区政府领导参加的重要政务活动的安排和组织工作;协助区政府领导组织实施会议决定事项。
(三)协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
(四)研究区政府各部门和各镇街政府请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
(五)负责区政府及各工作部门规范性文件的审核、清理和备案工作;指导、协调本级政府部门开展法律、法规的实施和宣传工作。
(六)督促检查区政府各部门和各镇街政府对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况,并及时向区政府领导同志报告。
(七)负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作;组织办理市区人大代表、政协委员的议案、建议和提案办理工作。
(八)开展调查研究,撰写调研文章;围绕区政府总体工作部署,收集信息,反映动态,负责《鄠邑政务信息》、《要情信息》等编辑工作,为区政府决策提供依据。
(九)协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作;指导检查全县应急管理工作。
(十)指导、监督全区政府系统政务公开工作;负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及信息公开工作。
(十一)负责区政府法制工作,检查指导全区依法行政工作。
(十二)负责全区因公出国、赴港澳和邀请国外、港澳人员来访的审核和报批工作;负责接待来我区访问的重要外宾;指导协调有关部门、单位的外宾接待和管理工作。
(十三)承办区政府交办的其他事项。
二、2019年度主要工作任务
(一)抓好区政府及办公室各项制度的落实,积极协助区政府领导抓好各项工作的协调、组织和落实工作,确保各项工作有序运转。
(二)认真做好区政府重点项目、重要工作任务的督查督办,切实做好区委、区政府重要会议精神及领导交办专项工作落实情况的督办工作。
(三)按照精简高效的原则,严格公文运转流程,严把公文时限关、印发关、质量关,确保公文质量。
(四)全年编发《鄠邑政务信息》90期,上报省市信息不少于300条,上报信息刊发率保持省市领先地位。
(五)深入开展调查研究,撰写调研报告6篇以上,为领导决策提供参考。
(六)加大人大代表议案、建议和政协提案及领导批示件的督办工作力度,继续做好区长专线电话的接听和省市有关部门反映问题的调查反馈工作。
(七)深入推进依法行政工作,加强依法行政考核和行政执法案卷评查工作,加大政府规范性文件的前置审查、备案和行政复议案件的办理力度,积极做好行政诉讼案件的应诉工作。
(八)完成区政府安排的其他临时性工作任务。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制62人,其中行政编制36人、事业编制26人;实有人员72人,其中在编行政36人、事业7人,其他29人。单位管理的离退休人员9人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆8辆,单价20万元以上的设备2台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款7552794.86元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入7552794.86万元,其中一般公共预算拨款收入7552794.86元,较上年增加34.9%,主要原因是正常工资调整社保政策调整;政府性基金拨款收入0万元,较上年无增减。2019年本部门预算收入较上年增加2637131.66元,较上年增加34.9%,主要原因是正常工资调整,社保政策调整;2019年本部门预算支出7552794.86元,其中一般公共预算拨款支出7552794.86元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加2637131.66元,较上年增加34.9%,主要原因是正常工资调整,社保政策调整支出。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入7552794.86元,其中一般公共预算拨款收入7552794.86元、较上年增加34.9%,主要原因是正常工资调整,社保政策调整;政府性基金拨款收入0万元、较上年无增减。2019年本部门财政拨款收入较上年增加7552794.86元,较上年增加34.9%,主要原因是正常工资调整,社保政策调整;2019年本部门财政拨款支出7552794.86元,其中一般公共预算拨款支出7552794.86元、政府性基金拨款支出0万元、主要原因是正常工资调整,社保政策调整,2019年本部门财政拨款支出较上年增加2637131.66元,较上年增加34.9%,主要原因是正常工资调整,社保政策调整及新增项目支出。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出7552794.86元,较上年增加2637131.66元,主要原因是正常工资调整,社保政策调整及新增项目支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出7552794.86元,其中:
(1)行政运行(2010301)3384063.69元,较上年增加1081900.49元,主要原因是人员增加、工资调整和社保政策调整。
(2)专项业务活动(2010305)391500元,与上年基本持平。
(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)3212800元,较上年增加984800元,主要原因是新增项目支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出7552794.86元,其中:
工资福利支出(301)2473583.69元,较上年增加832380.49元,原因是人员增加和工资调整。
商品和服务支出(302)4123280元,较上年增加1240320元,主要原因是印刷费、委托业务费等各项成本增加;
资本性支出(310)391500元,与上年基本持平。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出7552794.86元,其中:
工资福利支出(301)2473583.69元,较上年增加832380.49元,原因是人员增加和工资调整。
商品和服务支出(302)4123280元,较上年增加1240320元,主要原因是印刷费、委托业务费等各项成本增加;
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费等预算支出870000元,和上年基本持平。其中:无因公出国(境)经费;公务接待费50000元;公务用车运行维护费580000元;无公务用车购置费。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排4123280元,较上年增加1240320元,主要原因是人员增加、工资调整、印刷费、委托业务费等各项成本增加。
(八)政府采购情况。
本部门2019年政府采购预算共1994300元,其中政府采购工程类尾留款391500元、政府采购服务类1602800元。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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