一、部门主要职责及机构设置
西安市鄠邑区新闻宣传中心是区委部门,位于西安市鄠邑区甘亭街道北街11号(原甘亭工商所),内设6个机构,分别为:办公室、记者部、要闻部、经济部、社会部、文化部,中心编制18名,现共有人员11名,其主要职责有:
1、及时传达中央、省、市及区委、区政府的各项方针政策工作部署。围绕区委、区政府中心工作,抓好推动区域经济发展的宣传工作。
2、反映基层工作动态,传递致富信息。
3、坚持以建设副中心城市目标为引领,组织策划系列宣传活动,创新栏目,丰富内容,充分发挥《鄠邑视野》舆论引导作用,为更好地服务全区发展、反映群众生活提供坚实的思想保障。
4、宣传先进经验,展示全区经济社会发展等方面的新举措和取得的新成就,为全区经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。
二、2019年年度部门工作任务
1、认真扎实学习、贯彻、宣传好党的方针政策。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面贯彻鄠邑区委第一届委员会第四 次会议、 鄠邑区第十七届人代会第三次会议、政协鄠邑区第十三届委员会第三次会议、2019年区委、政府工作会议精神及区委、区政府重大决策,明确工作任务,强化宣传学习贯彻落实情况。
2、全面围绕区委、区政府的中心工作、重要任务,以《鄠邑视野》刊物为宣传阵地,做好策划宣传报道,充分发挥其舆论引导作用,为融入大西安、建设副中心,努力创建城乡融合发展的生态文明示范区,实现追赶超越提供强有力的舆论支持和精神动力。一是根据区委、区政府总体目标和发展思路,打好脱贫攻坚、招商引资、文化建设、铁腕治霾、扫黑除恶、美丽乡村振兴等重要工作宣传战役。二是根据专项重大活动,及时调整刊物宣传内容和版面形式,突出新闻时效性,及时把党和政府的声音传递给全区人员,振奋士气,推动区域发展。三是结合“讲政治 敢担当 改作风”、“西安首届生态日”、“四个年”主题实践及其他各类重点活动的开展,及时开辟版面反映各基层此项活动的进展情况。
3、推进民主与法制。加强党风廉政建设、民主与法制建设、“保密法规”等与人民生活息息相关的政策法规的宣传。同时,继续加大对社会先进人物及先进经验的宣传力度,创造良好的社会新风尚。
4、加大对外宣传工作力度。围绕区委、区政府中心工作、重大活动,积极邀请各类上级媒体组织策划系列宣传报道,不断加大我区在外的知名度。加强舆论监督,尽力消除负面影响,努力树立和维护我区对外的良好形象。
5、加强对基层通讯员的培训,不断提高稿件质量。积极组织新闻工作者及通讯员进行业务知识培训,提高业务能力,不断适应办刊要求。充分挖掘基层通讯员的潜力,扩大信息量,发挥刊物应有的政治优势和社会作用,不断提高办刊水平。
6、完成《鄠邑视野》《诗画鄠邑》专刊的出刊任务。
7、完成路长制工作任务。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个。
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项 目 单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
人员(人) |
车辆(辆) |
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编制数 |
实有数 |
编制数 |
实有数 |
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西安市鄠邑区新闻宣传中心 |
全额事业单位 |
全额 |
18 |
11 |
0 |
0 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制18人,事业编制18人;实有人员11人,其中行政1人、事业10人。单位管理的离退休人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款120.9万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入126.3万元,其中一般公共预算拨款收入120.9万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加18.2万元,主要原因一是单位工作人员工资调整增加,二是单位工作人员社保单位部分不再由财政局代缴,由单位自行缴纳;2019年本部门预算支出126.3万元,其中一般公共预算拨款支出120.9万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加18.2万元,主要原因一是单位工作人员工资调整增加,二是单位工作人员社保单位部分不再由财政局代缴,由单位自行缴纳。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入126.3万元,其中一般公共预算拨款收入120.9万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加18.2万元,主要原因是人员社保单位部分不再由财政局代缴,主要原因一是单位工作人员工资调整增加,二是单位工作人员社保单位部分不再由财政局代缴,由单位自行缴纳;2019年本部门财政拨款支出126.3万元,其中一般公共预算拨款支出120.9万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加18.2万元,主要原因一是单位工作人员工资调整增加,二是单位工作人员社保单位部分不再由财政局代缴,由单位自行缴纳。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出120.9万元,较上年增加18.2万元,主要原因是
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出126.3万元,其中:
事业运行,较上年增加18.2万元,原因一是单位工作人员工资调整增加,二是单位工作人员社保单位部分不再由财政局代缴,由单位自行缴纳。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算支出126.3元,其中:
工资福利支出87.4万元,较上年增加20.2万元,原因一是单位工作人员工资调整增加,二是单位工作人员社保单位部分不再由财政局代缴,由单位自行缴纳。
(2)商品和服务支出38.9万元,较上年减少5.6万元,原因一是基层通讯员培训项目支出减少,二是事业单位车改车辆已上缴财政部门,无车辆运行支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
说明“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元,较上年减少2.6万元(100%),减少的主要原因是事业单位车改车辆已上缴财政部门。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年一致;公务接待费0.3万元,与上年一样;公务用车运行维护费0万元,较上年减少2.6万元(100%),减少的主要原因是事业单位车改车辆已上缴财政部门;公务用车购置费0万元,与上年一样。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排5.5万元,较上年减少2万元,主要原因是车辆车改已上缴财政部门,车辆不再有补助。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表”。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.单位运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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