一、部门主要职责及机构设置
中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会是区委的派出机构,位于西安市鄠邑区东街7号,内设2个机构,分别为:办公室和组织科,机关编制6名,现共有人员6名,其主要职责有:
1、负责制定区直机关党的建设工作规划,领导区直机关党的工作。
2、领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。
3、指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督,监督检查领导干部双重组织生活制度的落实,搞好思想作风建设。
4、领导区直各机关党组织的纪律检查工作,按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。
5、指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作,指导、协调区直机关的精神文明建设工作。
6、负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。
7、指导区直各机关党组织加强党的组织建设;做好对党员的管理和党内法规教育工作。
8、领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。
9、承办区委交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
(一)继续抓好理论武装工作不放松,在“深学”上持续用力,在“真做”上务求实效,推进“两学一做”学习教育常态化制度化融入日常,抓在经常。
(二)以提升组织力为重点,继续加强机关党的组织建设,督促因人事变动需要改选补选的支部班子按程序进行改选补选;安排基层党组织按期换届;严格程序做好党员发展工作。
(三)进一步推进学习型、服务型、创新型党组织建设,按计划举办机关大讲堂和党务干部培训班,继续做好在职党员到社区报到、党员志愿者服务活动,引导党员干部争做“五星级服务员”,当好新时期“店小二”,继续开展赠书活动。
(四)进一步加强对党员的教育管理,严格党的组织生活。督促各基层党组织扎实落实好党员固定活动日制度。督促主题党日活动、党员志愿者服务活动未开展的基层党组织开展好主题党日活动。适时举办机关文体活动,增进友谊,促进工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会2019年部门预算只包含本级,没有二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人、事业编制0人;实有人员6人,其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款59.1694万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入59.17万元,其中一般公共预算拨款收入59.17万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加16.48万元,主要原因是人员增加及工资福利上调支出;2019年本部门预算支出59.17万元,其中一般公共预算拨款支出59.17万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加16.48万元,主要原因是人员增加及工资福利上调支出。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入59.17万元,其中一般公共预算拨款收入59.17万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加16.48万元,主要原因是人员增加及工资福利上调支出;2019年本部门财政拨款支出59.17万元,其中一般公共预算拨款支出59.17万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加16.48万元,主要原因是人员增加及工资福利上调支出。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出59.17万元,较上年增加16.48万元,主要原因是人员增加及工资福利上调支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出59.17万元,其中:
(1)行政运行(2013601)51.97万元,较上年增加16.48万元,原因是人员增加及工资福利上调支出;
(2)其他共产党事务支出(2013699)7.2万元,较上年无变化;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出59.17万元,其中:
工资福利支出(301)45.07万元,较上年增加15.34万元,原因是人员增加及工资福利上调支出;
商品和服务支出(302)13.32万元,较上年增加1.14万元,原因是人员增加,车补增加;
对个人和家庭的补助支出(303)0.78万元,较上年持平。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出59.17万元,其中:
机关工资福利支出(501)45.07万元,较上年增加15.34万元,原因是人员增加及工资福利上调支出;
机关商品和服务支出(502)13.32万元,较上年增加1.14万元,原因是人员增加,车补增加;
对个人和家庭的补助支出(509)0.78万元,较上年持平。
(四)政府性基金预算支出情况。
2019年本部门本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元,较上年减少0.05万元(0.13%),减少的主要原因是接待减少。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是无;公务接待费0.4万元,较上年减少0.05万元(0.13%),减少的主要原因是接待减少;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是无;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是无。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排2.1万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是无。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中;因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆 税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


陕公网安备 61012502000149号