共青团西安市鄠邑区委员会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

共青团西安市鄠邑区委员会机关内设机构一个:办公室。行政编制5名:其中:书记1名,副书记1名(兼少先队总辅导员),科级领导职数1名。主要职责是:(一)领导全区共青团工作,组织全区共青团组织围绕西安市鄠邑区改革、发展、稳定的大局开展工作,在全区政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。(二)制定全区青少年事业发展规划并组织实施;负责全区共青团和青年工作的理论研究,调查青年思想动态和青年工作情况,为区委、区政府决策提供依据。(三)负责团结带领全区团员青年围绕区委、区政府中心工作,组织团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。(四)负责引导团员青年自觉培育和践行社会主义核心价值观,推进全区青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全区青少年的思想道德教育、宣传文化活动;指导全区青年志愿者工作。(五)参与创新社会治理和维护社会稳定;协助、参与协调处理各种与青少年权益相关的工作。(六)负责全区共青团组织建设和干部队伍建设,指导共青团基层组织建设,加强共青团干部作风建设,协助党组织管理、培养、选拔共青团干部。(七)负责全区青年统战工作,开展全区共青团系统外事工作和青少年对外交流工作;筹措青少年事业发展经费;在区青联中发挥核心作用,指导和帮助区青联开展工作。(八)受区委委托领导本区少先队工作。(九)承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

(一)拟于3月初召开共青团西安市鄠邑区第十四次代表大会第三次全体(扩大)会议,着力落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,研究部署2019年的全区共青团工作。

(二)精心组织,积极筹备我区纪念五四运动100周年系列活动。计划于3月成立筹备工作领导小组,5月召开纪念大会。系统客观总结,科学全面规划,确保圆满完成会议各项任务。

(三)打造“指尖上的共青团”,紧紧依靠微博、微信两大舆论阵地,以“智慧团建”和“青年之声”等团属新媒体发布平台为载体,积极开展网络宣传和舆论引导;

(四)实施青少年关爱行动,继续开展“暖冬行动”“情暖童心”“小葵花”等主题活动,重点关注和帮扶农村留守儿童、进城务工群体随迁子女、城乡贫困家庭青少年、残疾青少年等困难弱势群体;依托11个团属青年社会组织,开展公益助学、扶贫助农、产业提升、美丽乡村等公益创投项目,提升城乡发展的融合度;

(五)在加强镇街团组织工作的同时,在全区合并后的245个村中实施区域化团组织建设,通过网联网小程序等微信工具建立联席工作机制,疏通工作渠道;

(六)各镇街团委创办“青年讲习所”,加强农村青年思想、文化、道德、感恩教育,帮助贫困青年转变“等、靠、要”的思想观念,各学校团委、少先队大队部要认真组织开展“小手拉大手-新民风”活动,通过对学生的教育,带动学生家长共同转变观念和习惯;持续做好“青春扶贫?爱心圆梦”系列志愿服务活动,继续开发志愿服务更多项目开花结果,切实开展青年志愿服务活动,动员95%以上的团员成为注册志愿者,发挥团员在注册志愿者中的骨干作用;

(七)积极配合青春合力工作队在鄠开展青年助力脱贫攻坚各项工作;动员组织更多社会组织、社会参与、技术变革等方面对脱贫攻坚工作带来的显著影响,深刻认识党和国家对青年助力脱贫攻坚提出的新要求,做到因“势”利导、顺“势”而为。

(八)开展以“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”为主题活动。

(九)积极稳步推进共青团改革,从严管好团干、团员队伍,按照时间节点完成“智慧团建”信息录入及后续相关工作,进一步巩固基层团组织战斗堡垒作用,夯实团的基层组织基础。深入实施基层支部“活力提升”工程,向团支部配发专项活动经费,增强基层组织活力和凝聚力。

(十)进一步动员各级团组织和广大团干部真正学懂、弄通、做实习近平总书记“7·2”重要讲话精神,用7·2重要讲话精神武装头脑、推动工作、指导实践,认真学习讲话是全团当前和今后一个时期的首要任务,是落实团十八大部署的先导,切实增强学习宣传贯彻精神的自觉性和坚定性,原原本本、反反复复、扎扎实实开展学习,在全面系统的基础上,突出重点、抓住关键,学以致用,用以促学,推动团的各项事业迈向新征程。

(十一)继续围绕“牢记党中央对青年工作的重要要求”“ 当前共青团聚焦主责主业的突出矛盾点”“履行新时代共青团的职责使命”3 个专题开展学习,持续开展共青团员先锋队创建活动。

(十二)坚持全面从严治团,不断提升基层团组织的组织力和战斗力。大力加强团员干部的思想政治教育,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。持续加强作风建设,坚定不移反“四风”、去“四化”。持续加强能力建设,开展能力提升工程。

(十三)继续做好团员管理工作,着力增强团员队伍先进性。改进团员教育管理,严格团员发展标准和程序,落实好入团教育、发展团员教育评议、奖励处分等各项机制,稳妥处置不合格团员。把落实“三会两制一课”作为严肃团内政治生活的基础性工作,注重创新方式方法、提高质量实效。

(十四)依托青年创业园和青年电子商务运营中心,充分调动青年企业家协会、致富带头人协会、电子商务协会的优势资源,筹建青创农场,助推乡村振兴工作;

(十五)通过招募外出人才、吸引外来人才,发挥本地青年创业者的功能,将一批有管理经验和创业意愿的青年人吸引到党组织和共青团的周围。同时,加强对农村团组织和青年创业者的培训力度,用党性教育、创业教育、文创教育带动青年人成长成才。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人、事业编制0人;实有人员4人,其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款45.6万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入456402.4元,其中一般公共预算拨款收入456402.4万元、较上年增加35.4%,主要是正常工资调整,社保政策调整;政府性基金拨款收入0万元、较上年无增减,主要是团区委无政府性基金预算收支,并已公开空表。2019年本部门预算收入较上年增加119372.72元,较上年增加35.4%,主要原因是正常工资调整,社保政策调整;2019年本部门预算支出456402.4万元,其中一般公共预算拨款支出456402.4万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加196172.72元,较上年增加75.4%,主要原因是正常工资调整,社保政策调整及新增项目支出。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入456402.4元,其中一般公共预算拨款收入456402.4元、较上年增加35.4%,主要是正常工资调整,社保政策调整;政府性基金拨款收入0万元、较上年无增减,主要是团区委无政府性基金预算收支,并已公开空表。2019年本部门财政拨款收入较上年增加119372.72元,较上年增加35.4%,主要原因是正常工资调整,社保政策调整;2019年本部门财政拨款支出456402.4元,其中一般公共预算拨款支出456402.4元、政府性基金拨款支出0万元、主要原因是正常工资调整,社保政策调整,2019年本部门财政拨款支出较上年增加196172.72元,较上年增加75.4%,主要原因是正常工资调整,社保政策调整及新增项目支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出456402.4元,较上年增加196172.72元,主要原因是正常工资调整,社保政策调整及新增项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出456402.4万元,其中:

(1)行政运行(2010601)376402.36元,较上年(减少)90678.41元,原因是节约开支;

(2)一般行政管理事务(2010602)80000元,较上年增加(减少)0元;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出456402.4元,其中:

工资福利支出(301)338002.36元,较上年增加106572.68元,原因是人事调动频繁;

商品和服务支出(302)118400元,较上年增加72800元,原因是办公经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出456402.4元,其中:

机关工资福利支出(501)338002.36元,较上年增加106572.68元,原因是人事调动频繁;

机关商品和服务支出(502)118400元,较上年增加72800元,原因是办公经费增加;

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0元,较上年增加0元,较上年增加0%,的主要原因是会议费和培训费。其中:无因公出国(境)经费;无公务接待费;无公务用车运行维护费;无公务用车购置费。

2019年一般性支出中,会议费30000元,较上年增加45.6%,主要是新增预防青少年违法犯罪会议支出;培训费5600元,较上年增加8.1%,主要是增加团队干部培训事项。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排16800元,较上年无变化。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门车辆0。单位价值50万元以上的通用设备0台。

附件:团区委2019年预算公开表