一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职责
1、依据全区总体规划,编制园区发展中长期规划、年度发展计划,报经区政府批准后组织实施。
2、按规定权限,负责审核上报在园区内的投资项目以及入园企业注册登记工作。
3、贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策,负责园区招商引资工作。
4、配合做好园区土地储备、流转和开发利用。
5、负责园区个主导产业经济运营情况分析各经济指标统计、上报工作。
6、负责协助有关部门做好园区内基础设施建设、公共服务建设、生态环境治理、市容环卫等组织实施工作。
7、按照国有资产管理规定,承担园区国有资产的监督管理工作。
8、对园区内各类企业进行指导监督,落实各项优惠政策协调各种外部关系,维护企业合法权益,保障企业依法自主经营。
9、承办区政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置
西安沣京工业园管理委员会设置7个内设机构:综合科、农村工作部、项目招商一部、项目招商二部、项目服务部(经济发展办公室)、企业服务部、园区规划部。
二、 2019年年度部门工作任务
(一)以干克难,努力实现“双百亿”目标。力争工业总产值过百亿元,营业收入过百亿元,税收5亿元,固定资产投资15亿元;2019年园区拟上报市、区重点项目16个,总投资34.8512亿元,当年计划总投资15.07亿元。其中,10个市级重点项目总投资30.3812亿元,计划投资13.3亿元;6个区级重点项目总投资4.47亿元,计划投资1.77亿元。
(二)2、优中选优,全力推动产业集群发展。与西安汇智医疗合作,将园区标准化厂房区域打造为西北地区最大的医疗器械研发生产基地,着力引进中小微、小精尖型的医药产业企业入驻标准化厂房,推进医药产业聚集发展;不断优化园区重点产业招商引资政策以及医疗器械生产研发基地招商优惠政策;全力以赴做好重大项目落地建设。
(三)、挂图作战,全面加快棚改拆建工作。在区委、区政府的指导下,按照沣京棚改项目指挥部工作要求,把握好政策关口,积极做好预征土地村组及拆迁村组的政策宣传解释工作,最大限度地取得群众的支持和理解,及时把一些热点、难点问题解决好,把各类矛盾问题化解在萌芽状态加快城改二期、三期、四期的安置楼建设,确保棚改拆迁工作扎实稳妥地推进。
(四)全力以赴,继续加大土地征报。按照鄠邑区土地利用总体规划,进一步加快园区规划调整工作,做好固勤材料、棚改项目等15个批次正式用地手续办理工作;做好精英机械、亚泰气体等项目土地招拍挂相关工作,确保全年完成招拍挂20宗以上;金叶、美恩等9宗地不动产权证书办理工作;同时加快推进乔家堡、南待村等村组的征地后续工作,拓展园区发展空间,力争全年征储土地1000亩。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括: 西安沣京工业园管理委员会。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制30人,其中行政编制0人、事业编制30人;实有人员26人,其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。资产总额为322.4万元。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款190 万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0万元,扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开。本部门预算未安排扶贫项目资金。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入190万元,其中一般公共预算拨款收入190万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少431万元,主要原因是一期标准化厂房及园区物业管理项目预算金额减少;2019年本部门预算支出190万元,其中一般公共预算拨款支出190万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少431万元,主要原因是一期标准化厂房及园区物业管理项目预算金额减少。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入190万元,其中一般公共预算拨款收入190万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少431万元,主要原因是一期标准化厂房及园区物业管理项目预算金额减少;2019年本部门财政拨款支出190万元,其中一般公共预算拨款支出190万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少431万元,主要原因是一期标准化厂房及园区物业管理项目预算金额减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出190万元,较上年减少431万元,主要原因是一期标准化厂房及园区物业管理项目预算金额减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出190万元,其中:其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)190万元,较上年减少431万元,原因是一期标准化厂房及园区物业管理项目预算金额减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2019年本部门一般公共预算支出190万元,其中:
资本性支出(310)190万元,减少431万元,原因是一期标准化厂房及园区物业管理项目预算金额减少。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出190万元,其中:资本性支出(310)190万元,减少431万元,原因是一期标准化厂房及园区物业管理项目预算金额减少。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
本部门预算未安排三公经费支出。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门预算未安排机关运行经费支出。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.资本性支出:指其他部门安排用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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