一、部门主要职责及机构设置
西安市鄠邑区招商局是区政府的组成部门,位于西安市鄠邑区人民路新农投大厦6楼,内设5个机构,分别为:办公室、招商科、投资服务科、综合科及投资服务中心,行政编制6名,现共有人员22名,其主要职责有:
1.贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策,负责全区招商引资工作,拟定全区招商引资规划、办法,并负责招商引资政策的宣传、解释、调研及咨询服务等工作。
2.综合协调全区招商引资工作。制定全区年度招商引资工作总体方案,拟定和分配招商引资工作任务,负责全区招商引资的业务培训和招商引资模式的策划工作,组织筹备区政府的各项招商引资活动,负责各乡镇、部门和开发区招商引资的组织协调。
3.组织相关部门对招商引资项目进行评估和申报。负责重大项目的协调落实和督查工作,参与重大项目的商务谈判,签订有关招商项目合同。
4.负责全区招商引资软环境建设的调研督查工作。监督检查招商引资运行情况,负责招商引资项目和相关信息的管理。
5.负责全区各单位对外来投资企业的检查收费等情况的监督,协同有关部门查处违反招商引资政策规定的行为。
6.负责对全区招商引资项目进行考核,对有争议的问题进行协调解决。
7.负责拟定和监督检查招商引资责任制、奖惩制度及各项优惠政策的贯彻落实情况。
8.承办区政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
1.加快我区整体及相关区域的规划调整。针对形势变化,协助相关部门,及时调整我区整体及相关区域的规划,特别是高铁新城、沣京大道及祖庵镇等重点区域的规划。
2.围绕产业招大引强。围绕产业招商,加强与国企、强企、外企和500强企业务实合作。积极主动拜访、回访,加强对外联系,促进深度合作。力争每年招引不少于3个“五资”龙头企业,引领行业,聚集产业。
3.确保市考指标争先进位。按照我区《招商引资管理办法》《招商引资考核办法》和《招商引资任务分解落实方案》,紧盯“五资”“三率”,确保年终任务圆满完成。
4.强化投资服务协调。按照《招商引资引税奖励办法》《招商引资项目“拎包入住”服务办法》《招商引资工作会议联席会议制度》,持续做好企业手续办理、临时办公住宿“拎包入住”服务。
5.加强重大项目跟踪。积极跟进当前在谈的和已签约的重大项目,对华夏丝路智慧材料小镇、西安天有云教育小镇等项目实行一对一跟踪洽谈,争取项目尽快取得实质进展。
6.策划包装精品项目。依据全区产业布局和招商资源,针对我区高铁新城、沣京大道和祖庵镇等重点区域,策划包装高质量、有深度、操作性强、具有吸引力的经典招商项目。
7.加强宣传联系工作。加强与省市商务部门互联互通互动,争取政策、项目和资金;加强与企业财团、商会的联系,灵通投资信息;利用各大新闻媒体,借助各种活动平台深度宣传,使企业认知鄠邑、投资鄠邑,增强招商魅力。
8.打造鄠邑招商铁军。按照制作招商地图、策划商务礼品、完善客商接待、提升宣讲礼仪等“六个一”标准,加强业务培训,树立良好形象,提升攻关能力,锻造一支“政策精、能力强、素质高、作风硬”的鄠邑招商尖兵连。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人、事业编制0人;实有人员22人,其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款166.22万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入166.22万元,其中一般公共预算拨款收入166.22万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加41.95万元,主要原因是工资涨幅、人员经费增加;2019年本部门预算支出166.22万元,其中一般公共预算拨款支出166.22万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加41.95万元,主要原因是招商活动增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入166.22万元,其中一般公共预算拨款收入166.22万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加41.95万元,主要原因是工资涨幅、人员经费;2019年本部门财政拨款支出166.22万元,其中一般公共预算拨款支出166.22万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加41.95万元,主要原因是工资涨幅、招商活动增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出166.22万元,较上年增加41.95万元,主要原因是工资涨幅、人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出166.22万元,其中:
行政运行(2010601)116.22万元,较上年增加31.95万元,原因是人员工资增加。
3、(1)支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出166.22万元,其中:
工资福利支出(301)105.18万元,较上年增加28.95万元,原因是工资基数增加;
商品和服务支出(302)61.04万元,较上年增加13万元,原因是办公人员增加,办公耗材增加;
对个人和家庭的补助支出(303)63.22万元,较上年增加33.81万元,原因是人员工资基数增加,计算方式变化。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出166.22万元,其中:
机关工资福利支出(501)105.18万元,较上年增加28.95万元,原因是办公人员增加;
机关商品和服务支出(502)61.04万元,较上年增加13万元,原因是办公人员增加,办公耗材增加。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元,较上年(减少)10.7万元(92.52%),减少的主要原因是公务外出减少。其中:公务接待费0.8万元,较上年(减少)0.05万元(6.25%),减少的主要原因是客商接待次数减少。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排116.22万元,较上年增加31.95万元,主要原因是人员工资增加。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、部门预算支出表
1、2019年部门综合预算收支总表 表1
2、2019年部门综合预算收入总表 表2
3、2019年部门综合预算支出总表 表3
4、2019年部门综合预算财政拨款收支总表 表4
5、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) 表5
6、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) 表6
7、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) 表7
8、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) 表8
9、2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按功能科目分) 表9
10、2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按经济分类科目分)表10
11、2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表11
12、2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 表12
13、2019年部门综合预算专项资金明细表 表13
14、2019年部门整体支出绩效目标表 表14
15、2019年专项资金整体绩效目标表 表15


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