西安市鄠邑区祖庵镇人民政府2019年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

祖庵镇是区政府的组成部门,位于西安市鄠邑区祖庵镇府前街1号,内设17个机构,分别为:党政办公室、社会管理办公室、经济发展办公室、财政所、司法所、行政其他、计划生育服务站、农业综合服务站、市容监察队、综治维稳中心、文化广播服务站、农村财务服务中心、林水工作站、食品和药品监督管理事务所、社会事务服务所,经济综合服务站,市场监管所。机关编制95名,现共有人员82名,其主要职责有:

1、贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

2、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,发展壮大乡村集体经济;大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我镇全体党员干部将以强烈的紧迫感和高度的责任感,上下一心、奋力追赶超越,加快推进我镇特色小镇和美丽乡村建设,全力做好以下几方面工作。

1、特色小镇建设完善特色小镇资金保障机制,加强特色小镇基础设施建设资金的项目支持及保障。加大资金保障。完善特色小镇资金保障机制,加强特色小镇基础设施建设资金的项目支持及保障。

2、继续以脱贫攻坚作为头号政治任务,继续落实脱贫攻坚各项政策,稳固脱贫退出成效,持续提升群众满意度。坚定做到“脱贫不脱政策、不脱帮扶”,加大对保留户扶贫政策落实,持续推进建档立卡户帮扶工作。

3、治污减霾工作我镇将继续坚持“减煤、抑尘、治源、禁燃、增绿”多策并举,标本兼治,大小齐抓。持续推进农村煤改洁政策落实,在治污减霾的大环境下,解放思想,转变观念,为广大群众带来直观福利政策,争取做到户户享受政策、户户落实禁煤工作。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个,包括:

2019年西安市邑区祖庵镇部门所属预算单位情况表

 

        项 目   单位名称

单位性质

经费管理方式

人员(人)

车辆(辆)

总资产(元)

 

编制数

实有数

编制数

实有数

 

祖庵镇党政办公室

行政

全额拨款

17

16

1927000

 

祖庵镇经济发展办公室

行政

全额拨款

3

2

 

祖庵镇其他

行政

全额拨款

1

1

 

祖庵镇财政所

行政

全额拨款

1

1

 

祖庵镇司法所

行政

全额拨款

2

2

 

祖庵镇农业综合服务中心

事业

全额拨款

10

12

 

祖庵镇社会事务服务所

事业

全额拨款

10

8

 

祖庵镇计划生育技术服务站

事业

全额拨款

8

7

1

1

40000

 

祖庵镇文化广播电视卫生服务站

事业

全额拨款

5

3

 

祖庵镇市容监察队

事业

全额拨款

7

6

 

祖庵镇林水工作站

事业

全额拨款

6

5

 

祖庵镇综治维稳中心

事业

全额拨款

8

9

 

祖庵镇食品和药品监督管理事务所

事业

全额拨款

3

2

 

祖庵镇农村财务服务中心

事业

全额拨款

3

1

1

1

50000

 

祖庵镇经济综合服务站

事业

全额拨款

6

6

1

1

50000

 

祖庵镇市场监管所

事业

全额拨款

5

1

 

合计

95

82

2067000

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制95人,其中行政编制29人、事业编制66人;实有人员82人,其中行政22人、事业60人。单位管理的离退休人员20人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款786.44万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入786.44万元,其中一般公共预算拨款收入786.44万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加190.56万元,主要是主要是部门增加,基本支出增加,边远地区补助增加等2019年本部门预算支出786.44万元,其中一般公共预算拨款支出786.44万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加190.56万元,主要是新增加一个部门,基本支出增加增加,边远地区补助增加等

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入786.44万元,其中一般公共预算拨款收入786.44万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加190.56万元,主要是主要是部门增加,基本支出增加,边远地区补助增加等2019年本部门财政拨款支出786.44万元,其中一般公共预算拨款支出786.44万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加190.56万元,主要是新增加一个部门,基本支出增加增加,边远地区补助增加等

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出786.44万元,较上年增加190.56万元,主要原因是新增加一个部门,基本支出增加增加,边远地区补助增加等

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出786.44万元,其中:

1)行政运行(2010301259.01万元,较上年增加39.8万元,原因是人员增加,基本支出增加,;

2)事业运行(2010350122.69万元,较上年增加44.84万元,原因是基本支出增加;

3)行政运行(财政事务)(20106019.36万元,较上年增加2.89万元,原因是基本支出增加,人员经费增加;

4)事业运行(财政事务)(20106506.97万元,较上年增加2.62万元,原因是基本支出增加,人员经费增加;

5)行政运行(司法)(204060117.26万元,较上年增加5.4万元,原因是基本支出增加,人员经费增加;

6)群众文化(207010924.93万元,较上年增加8.02万元,原因是基本支出增加,人员经费增加;

7)综合业务管理(208010463.28万元,较上年增加15.01万元,原因是基本支出增加,人员经费增加;

8)其他计划生育事务支出(210079957.38万元,较上年增加13.27万元,原因是基本支出增加,人员经费增加;

9)事业运行(食品和药品监督管理事务)(210105014.05万元,较上年增加4.79万元,原因是基本支出增加,人员经费增加;

10)城管执法(212010445.61万元,较上年增加14.99万元,原因是基本支出增加,人员经费增加;

11)事业运行(农业)(213010495.15万元,较上年增加14.99万元,原因是基本支出增加,人员经费增加;

12)林业事业机构(213020440.75万元,较上年增加13.1万元,原因是基本支出增加,人员经费增加。

13)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(201039930万元,较上年减少5万元,原因是基本支出增加,人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

12019年本部门一般公共预算支出786.44万元,其中:

工资福利支出(301692.98万元,较上年增加197.12万元,原因是人员经费增加,政策性调资;

商品和服务支出(30290.66万元,较上年减少6.66万元,原因是减少支出;

对个人和家庭的补助支出(3032.79万元,较上年增加0.09万元,原因是补助增长。

22019年本部门一般公共预算支出786.44万元,其中:

机关工资福利支出(501222.17万元,较上年增加49.65万元,原因是人员经费增加,政策性调资;

机关商品和服务支出(50290.66万元,较上年减少6.66万元,原因是节约开支;

对事业单位经常性补助(505470.81万元,较上年增加147.47万元,原因是人员经费增加,政策性调资;

对对个人和家庭的补助(5092.79万元,较上年增加0.09万元,原因是补助增长;

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8万元,较上年减少0.3万元(-8.75%),减少的主要原因是支出减少。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费1万元,较上年减少0.1万元(10%),减少的主要原因是节约开支;公务用车运行维护费7万元,较上年减少0.2万元(-2.8%),减少的主要原因是节约经费支出减少;公务用车购置费0万元。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排370000万元,较上年减少7万元,主要原因是支出性减少。

(八)政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4.项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

      

2019年祖庵镇预算公开表