西安市鄠邑区政务服务中心 2018年部门综合预算公开说明

一、部门概况

鄠邑区政务服务中心,位于宏桥路与吕公路十字,内设4个科室,分别为:办公室、综合协调科、信息科、监察室,单位编制18名,现共有人员42名,其主要职责有:

1.贯彻执行《行政许可法》和行政审批制度方面的法律法规,起草有关实施细则并组织实施。

2.负责县级部门行政审批项目集中办理的组织实施;建立完善工作流程,协调进驻部门行政审批有关工作;负责对审批事项进行督察、督办。

3.负责对进驻中心的部门及其工作人员进行管理和考核。

4.负责受理服务对象对窗口单位及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。

5.组织、协调投资项目联合审批和项目跟踪服务。

6.制定规范中心业务运行和工作人员管理的规章制度、管理办法并组织实施。

7.负责全县政务及行政审批信息网络建设和有关统计工作。

8.负责指导各镇政务大厅工作。

9.完成上级交办的其他工作。

二、2018年度部门工作任务

1.加强集体学习,提升全体人员的综合素质

2.规范行政审批,提升政务大厅的办事效率

3.努力创造条件,提升政务中心的服务质量

4.创新工作方法,提升政务中心的业务能力

5.深化政务公开,提升政务信息的透明度

6.做好其它工作,提升中心的整体工作水平

三、部门预算单位构成

西安市鄠邑区政务服务中心2018年部门预算只包含本级,没有二级预算单位:

2018年西安市鄠邑区政务中心部门所属预算单位情况表

           单位名称

单位性质

经费管理方式

人员(人)

车辆(辆)

总资产(元)

编制数

实有数

编制数

实有数

西安市鄠邑区政务服务中心

事业

全额

18

18

1

1

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制18人,其中行政编制3人、事业编制15人;实有人员18人,其中行政18人、事业15人。

五、部门预算绩效目标说明

2018年我单位还未开展绩效管理,下一步将按照区委统一要求逐步推进。

六、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况与财政拨款总体情况

2018年我单位预算总数为1348473.36元,其中一般公共预算支出1348473.36元,较上年增加10.48%,主要是人员变动;政府性基金支出0元。

一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目,其中人员经费支出845473.36元,较上年增加15%,主要是新增了2人;公用经费支出105000元,较上年增加20%,主要是人员增加;项目支出398000元,较上年持平。

一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目,其中人员经费支出845473.36元,较上年增加15%,主要是新增了2人;公用经费支出105000元,较上年增加20%,主要是人员增加;项目支出398000元,较上年持平。

我单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(二)机关运行经费

机关运行经费为82700元,较上年增加15.56%,具体安排为办公及印刷费50000元、水电费10000元、维修费3000元、邮电费2000元、差旅费10000元、其他82700元。

七、政府采购情况说明

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。


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