一、部门概况
民宗局是区政府的组成部门,位于西安市鄠邑区甘亭街道东大街7号,内设2个机构,分别为:办公室、民族宗教科,机关编制7名,现共有人员7名,其主要职责有:
1、贯彻执行民族、宗教工作的法律法规、方针政策和少数民族发展规划,拟订全区民族、宗教工作中长期规划和年度计划并组织实施;组织开展对全区少数民族和宗教情况的调查研究并提出建议。
2、监督办理少数民族权益保障事宜,促进各民族间的平等团结、互相合作; 协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作,承办相关事宜;依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐。
3、负责协调有关部门共同做好少数民族工作;负责建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设;协助有关部门拟订少数民族经济发展规划,督促检查规划实施情况;负责清真食品市场的监管,依法保障和维护有关少数民族的清真饮食等风俗习惯和清真食品生产经营者的合法权益;拟订少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和措施,为少数民族企业的发展以及少数民族务工人员在我区务工、经商等提供服务和指导。
4、指导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内活动,支持宗教团体加强自身建设,办理宗教团体需由政府协助或协调的事务;防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动。
5、负责组织全区民族、宗教工作人员的培训工作;协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。
6、组织协调全区民族、宗教对外交流与合作。
7、依法审核、审批宗教方面的有关事项,指导镇(街道)、村两级做好民族宗教工作。
8、推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,开展民族团结进步活动。
9、承办区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、围绕学习贯彻党的十九大精神和“三个条例”,继续做好民族宗教界有关法律法规、政策和知识的学习、宣传工作。
2、以“四进”(党的民族政策进机关、进校园、进社区、进村堡)活动为载体,继续开展民族团结教育和民族团结进步创建工作。
3、以安全生产隐患排查为重点,继续深入开展创建和谐寺观教堂活动。
4、做好天主教界矛盾排查和维稳工作。
5、围绕和谐稳定,切实做好宗教界的团结稳定工作。一是继续做好爱国宗教人士的团结教育工作,充分发挥其桥梁纽带作用;二是做好信访和不稳定因素的排查处理工作,特别是要做好重大宗教活动的组织实施和安全保障工作;三是加强基督教治乱工作,切实维护宗教领域内的团结、稳定,有效防止境外宗教渗透。
6、围绕发展大局,积极引导宗教与社会主义社会相适应。一是及时妥善处理我区开发和发展中涉及宗教活动场所的有关问题;二是进一步做好草堂寺、重阳宫等宗教活动场所的宣传推介、开发工作;三是继续做好紫阁峪、清凉山宗教文物资源转化利用的基础工作。
7、围绕民族团结,加强民族事务服务和管理。一是搞好《陕西省清真食品生产经营管理条例》的宣传贯彻工作;二是加大执法力度,做好清真食品市场管理,切实维护少数民族的合法权益;三是继续认真贯彻党和国家有关少数民族的优惠政策,及时排查和处理侵犯少数民族合法权益的事件,不断巩固发展民族团结。
8、围绕学习贯彻党的十九大精神和“两学一做”常态化学习教育,切实提高工作作风,优化工作环境,扎实做好机关党建、党风廉政建设、精神文明建设以及其它有关工作。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:
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2018年西安市鄠邑区民宗局预算单位情况表 |
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项 目 单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
人员(人) |
车辆(辆) |
总资产(元) |
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编制数 |
实有数 |
编制数 |
实有数 |
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民宗局本级 |
行政机关 |
财政 |
7 |
7 |
0 |
0 |
507498 |
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四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制7人,其中行政编制7人7;实有人员7人,其中行政7人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款656857.68万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况与财政拨款总体情况
2018年我局(部门、镇)预算总数为656857.68元,其中一般公共预算支出656857.68元,较上年增加16%,主要是人员工资增加;政府性基金支出0元。
一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目,其中人员经费支出527457.68元,较上年增加20%,主要是新进人员工资转移到我单位;公用经费支出29400元,较上年增加16%,主要是三公经费增加了4200元;项目支出100000元,较上年持平不变。
一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目,其中人员经费支出527457.68元,较上年增加20%,主要是新进人员工资转移到我单位;公用经费支出29400元,较上年增加16%,主要是三公经费增加了4200元;项目支出100000元,较上年持平不变。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(二)机关运行经费
机关运行经费为19400元,较上年减少23%,具体安排为办公及印刷费7000元、邮电费4800元、差旅费6600元、会议费1000元等。
七、政府采购情况说明
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。


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