一、部门概况
西安市鄠邑区科学技术局是区政府的组成部门,位于西安市鄠邑区甘亭镇人民路新农投大厦9楼,内设3个机构,分别为:办公室、管理科、知识产权科,机关编制6名;下设2个事业单位,现有人员11名,科技局共有人员17名。其主要职责有:
(一)贯彻执行科技、地震、知识产权方面的法律法规、方针政策和相关战略;推动全面创新改革体系建设,推进创新型城市建设;拟订科技工作、地震工作、知识产权工作、统筹科技资源改革有关政策、发展规划并组织实施。
(二)负责建设工程抗震设防要求备案工作;负责国家、省
级和市级重大科技项目的推荐申报工作;组织实施区级科技计划,负责科技经费预决算及经费使用的监督管理,制定和发布科技计划指南。
(三)拟订全区高新技术产业发展规划和扶持政策;协调全区高新技术产业发展布局、重大公共技术和服务平台建设;指导促进产业化基地、科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、孵化器、新型创新创业载体、相关中介服务机构的建设;负责全区高新技术企业、民营科技企业的科技管理工作;推进全区科技人才创新创业工作。
(四)指导科技成果转移转化工作;负责管理技术市场、技术交易、科技中介服务机构工作;建立健全科技成果转化服务体系;贯彻执行科技保密管理办法;负责全区科学技术奖评审的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
(五)拟订全区促进科技金融结合政策并组织实施;负责科技金融结合统筹协调,开展多元化投资体系建设工作;会同有关部门研究拟定专题基金管理办法,组织实施相关计划项目;指导相关中介服务机构建设。
(六)加强农村和农业科技工作,组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施;组织和指导农村科技示范、科技扶贫、科技下乡工作;建立健全农村科技管理体系和服务体系,促进以改善民生为重点的农村建设。
(七)研究社会发展的重大科技问题,指导涉及资源环境、医药卫生、生态保护等社会建设和社会公益事业方面的科技工作;负责全区科技合作与交流工作,开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技会展和科普工作。
(八)负责专利技术转化实施施;指导和实施知识产权运营;负责全区知识产权保护工作,推动知识产权保护工作体系建设;开展专利行政执法和维权援助;指导专利中介服务机构业务,建立健全专利信息公共服务体系建设;负责知识产权试点示范工作;负责统筹协调涉外知识产权事宜。
(九)负责全区防震减灾的有关综合管理和协调工作。
(十)承办区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1.积极申报国家、省、市科技计划项目,争取上级更多的科技研发资金。
2.做好市级农业科技特派员及市级农村科技示范户推荐与管理工作。
3.积极实施专利“双提升”工程,力争全年申报专利量360件以上。
4.做好人才基金项目征集、立项、资助和管理工作。
5.做好科技创新基金奖励工作。
6.逐步提高企业自主创新能力,全年新增民营科技型企业5户,高新技术企业4户。
7.加强科技培训,组织相关专家、科技特派员、科技示范户等开展科技培训与指导20余期,累计培训人员2000人。
8.积极组织各类科技活动,组织县域企业参加“双创”活动周、科博会、杨凌农高会、科技三下乡、知识产权宣传日、防震减灾宣传日等展览、宣传活动。
9.做好全区各单位地震应急预案编制和修订工作,做好建设工程抗震设防管理和备案电子化工作。创建10所区级防震减灾科普示范学校,建成一个区级防震减灾科普教育基地,创建1所市级防震减灾科普示范学校,创建1个市级防震减灾标准化社区。
10.协调落实《关于推进西户高新区创新发展的若干措施》,用足用活2000万元市级科技专项资金,支持西户高新区创新发展。
11. 做好创建国家知识产权强县工程试点区工作。
12.积极实施“智慧农业”项目,确保300万元项目资金取得成效。
13.做好创建国家级防震减灾示范城市(区)相关工作。
14.积极推动“创业鄠邑”行动计划,完成2018年度补短板实施创新能力倍增计划各项工作任务,培育我区硬科技实力,提高区域创新能力。
15.加大“十个一”民生工程工作力度,本年新增众创空间聚集区和特色区5个,积极开展“创业鄠邑”系列活动,每月举办2-3场“创业咖啡行”活动。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:
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2018年西安市鄠邑区科技局所属预算单位情况表 |
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项 目 单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
人员(人) |
车辆(辆) |
总资产(元) |
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编制数 |
实有数 |
编制数 |
实有数 |
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西安市鄠邑区科学技术局 |
行政 |
全额拨款 |
6 |
6 |
1 |
1 |
893854.2 |
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西安市鄠邑区地震办公室 |
事业 |
全额拨款 |
3 |
6 |
0 |
0 |
115799 |
|
西安市鄠邑区生产力促进中心 |
事业 |
全额拨款 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制14人,其中行政编制6人、事业编制8人;实有人员17人,其中行政6人、事业11人。单位管理的离退休人员15人。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款152.5万元, 绩效目标管理按照区统一要求逐步推进。
六、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况与财政拨款总体情况
2018年我局预算总数为1525001.16元,其中一般公共预算支出1525001.16元,较上年减少6.64%,主要是项目经费减少。
一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目,其中人员经费支出1092201.16元,较上年减少4.78%,主要是有一名同志退休;公用经费支出42800元,较上年增加(减少)0%;项目支出390000元,较上年减少11.36%,主要是科技项目规划费减少。
一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目,其中人员经费支出1092201.16元,较上年减少4.78%,主要是有一名同志退休;公用经费支出42800元,较上年增加(减少)0%;项目支出390000元,较上年减少11.36%,主要是科技项目规划费减少。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(二)机关运行经费
机关运行经费为42800元,较上年无变化,具体安排为办公及印刷费11100元、邮电费15500元、差旅费8000元、会议费0元、维修费1000元、培训费3200元、劳务费2000元、其他商品和服务支出2000元。
七、政府采购情况说明
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。


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