一、部门概况
西安市鄠邑区信访局是区政府的组成部门,位于西安市鄠邑区甘亭镇东大街七号,内设四个机构,分别为:办公室、接待室、综合科、督办科,机关编制16名,现共有人员16名,其主要职责有:
1.贯彻执行信访工作法律法规及方针政策并组织实施。
2.负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志和区级信访部门的来信、来电、来访和网上投诉;督促检查依法逐级走访和视频接访制度的落实。
3.负责向区委、区政府反映群众在信访活动中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定完善有关政策的建议。
4.负责上级信访部门和上级领导批示信访事项的立案、交办、督办工作,督促检查重要信访事项的处理和落实;负责按规定做好信访复查、复核工作。
5.综合协调处理“三跨”(跨地区、跨部门、跨行业)、“三分离”(人、事、户分离)和重大疑难信访事项。
6.负责我区进京、赴省、到市集体上访群众的劝返工作,负责省、市驻鄠邑区单位有关信访问题的属地管理工作。
7.健全完善信访问题排查化解制度并组织实施;完善信访信息汇集分析研判机制,分析评估信访风险。
8.负责全区信访工作的宣传和信息发布,对群众进行宣传解释和思想疏导,提供相关法律、法规和政策咨询服务。
9.负责信访接待中心机构和人员的管理、服务和日常考核工作。
10.综合协调和指导全区信访工作,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见建议。
11.负责全区信访工作年度目标责任制考核工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建议。
12.负责区信访工作联席会议办公室日常工作。
13.承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1.坚持定期召开信访工作会议和特事特议相结合,准确分析研判信访形势,及时反馈信访工作情况。1
2.高度重视群众来信来访,不断畅通信访渠道,及时处置各类信访事项,对所受理的信访事项及时落实化解责任和稳定责任,有效遏制封门堵路现象,确保信访秩序明显好转。
3.扎实开展矛盾纠纷排查化解工作。指导督促各镇及区级有关部门认真落实矛盾纠纷排查化解工作长效机制,使之形成制度化、规范化和经常化。
4.强化责任、灵通信息,扎实做好信访利益群体和重点人员的稳定工作。坚持定期督导检查,确保群体性事件处置预案完备,责任落实到位,有效遏制越级上访情况的发生。
5.加强督查督办,全力推动重点信访案件办理工作。以督查督办为抓手,确保信访案件在规定时限内案结事了。
6.切实做好控制进京非访工作。及时落实重点进京访人员包案领导和稳控责任人,以化解合理诉求和思想疏导为主,定期开展督导检查。确保进京上访人次控制在市上要求的指标以内。
7.采取得力措施,全力做好全国、省、市、区“两会”和重要活动期间稳定和劝返工作。及时成立专项工作组,制定工作预案,落实责任,多方协调,及时处置。确保我区今年以来全国、省、市、区两会等重要会议及重大活动期间非访下降的目标。
8.按时按要求完成各类统计表和相关材料报送工作。
9.重要工作任务全面完成。扎实落实领导干部接访、下访、约访、包案和信访联席会议制度。及时印发了区级领导接访日程安排;以问题为导向,强化督查督办,夯实工作责任,确保信访突出问题在规定时限内案结事了。
10.统筹兼顾,积极完成各项协同类工作任务。积极做好区信访局帮扶对象的帮扶工作,全面落实社会管理综合治理工作任务,确保我区重点人及利益群体思想情绪相对稳定,不出现聚集和越级上访现象。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共1个,包括:西安市鄠邑区信访局
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2018年西安市鄠邑区信访局所属预算单位情况表 |
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项 目 单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
人员(人) |
车辆(辆) |
总资产(元) |
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编制数 |
实有数 |
编制数 |
实有数 |
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西安市鄠邑区信访局 |
行政单位 |
统发行政 |
16 |
16 |
0 |
0 |
1206044.75 |
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四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制16人,其中行政编制11人、事业编制5人;实有人员16人,其中行政11人、事业5人。单位管理的离退休人员13人。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款32万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况与财政拨款总体情况
2018年我局(部门、镇)预算总数为1682110.76元,其中一般公共预算支出1682110.76元,较上年减少14.03%,主要是项目支出减少;
一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目,其中人员经费支出1074910.76元,较上年增加1.6%,主要是编制人员工资提高;公用经费支出67200元,较上年增加0%,主要是实有人员未变;项目支出540000元,较上年减少15.63%,主要是项目由原来的四个减少为三个。
一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目,其中人员经费支出1074910.76元,较上年增加1.6%,主要是编制人员工资提高;公用经费支出67200元,较上年增加0%,主要是实有人员未变;项目支出540000元,较上年减少15.63%,主要是项目由原来的四个减少为三个。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(二)机关运行经费
机关运行经费为67200元,较上年增加0%,具体安排为办公及印刷费18000元、邮电费1500元、差旅费22000元、会议费800元等。
七、政府采购情况说明
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。


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