一、部门概况
审计局是区政府的组成部门,位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路中段,内设6个机构,分别为:办公室、财政金融审计科、行政事业及企业审计科、经济责任审计科、农业及社会保障资金审计科、固定资产投资审计科,1个下属事业单位固定资产投资审计中心。行政编制19名,事业编制10名,现共有人员28名,其主要职责有:
1、贯彻执行国家审计法律法规和方针政策;监督执行地方性审计规章制度;制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划,并组织实施;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,依法对财政违法行为作出处理、处罚决定或提出审计建议。
2、负责对区级财政收支和法律法规规定中属于审计监督范围的财务收支情况进行审计监督;督促被审计单位对违法财政行为进行整改。
3、向区政府提出县级预算年度执行情况和其他财政收支情况的审计报告;受区政府委托向区人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。
4、直接审计下列事项,出具审计报告,做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
(1)区级预算执行情况和其他财政收支,区级各部门(含直属机构和派出机构)预算的执行情况、决算和其他财政收支;区级财政部门编制的本级决算草案。
(2)镇人民政府(景区管理局、街道办事处)、开发区管委会预算的执行情况、决算和其他财政收支,上级财政转移支付资金。
(3)使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
(4)区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
(5)区属国有企业和地方金融机构、区属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
(6)区政府部门和由区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
(7)上级审计部门授权审计的单位和各种专项资金及行业。
(8)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
(9)法律、行政法规规定应由区审计局审计的其他事项。
5、对区管领导干部和依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人任职期间经济责任履行情况,进行审计监督。
6、组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
8、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。
9、指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设全区审计信息系统,组织计算机审计和审计管理专业培训。
10、承办区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、做好财政审计工作,全年完成财政审计项目6个。
2、做好行政事业及企业单位的审计工作,全年完成审计项目3个。
3、做好固定资产投资审计工作,全年完成固投审计项目9个。
4、按照区委组织部的委托,对10名领导干部进行任期经济责任审计。
5、按照上级审计机关统一安排,开展稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实及“追赶超越”审计、2017年城镇保障性安居工程跟踪审计、精准扶贫和精准脱贫专项资金跟踪审计、地方政府性债务审计、行政机关落实中央八项规定专项审计、完成领导交办的其他审计事项。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
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2018年西安市鄠邑区审计局所属预算单位情况表 |
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项 目 单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
人员(人) |
车辆(辆) |
总资产(元) |
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编制数 |
实有数 |
编制数 |
实有数 |
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固定资产投资 审计中心 |
事业 |
全额 |
10 |
8 |
0 |
0 |
167055.40 |
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审计局本级别 |
行政 |
全额 |
19 |
20 |
0 |
0 |
1006814.54 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制29人,其中行政编制19人、事业编制10人;实有人员28人,其中行政20人、事业8人。单位管理的离退休人员21人。
五、部门预算绩效目标说明
2018年我单位还未开展绩效管理,下一步将按照区政府统一要求逐步推进。
六、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况与财政拨款总体情况
2018年我局预算总数为3,224,484.80元,其中一般公共预算支出3,224,484.80元,较上年增加7%,主要是财政统发工资增加,事业人员增加3人;政府性基金支出0元,较上年增加(减少)0%。
一般公共预算按照部门支出功能分类的类、款级科目,其中人员经费支出1,959,684.80元,较上年增加0.5%,主要是事业人员工资支出增加;公用经费支出119,000元,较上年增加21.5%,主要是业务费用增加;项目支出1,145,800元,较上年增加0.08%,主要是业务费用增加。
一般公共预算按照部门支出经济分类的类级科目,其中人员经费支出1,959,684.80元,较上年增加0.5%,主要是事业人员工资支出增加;公用经费支出119,000元,较上年增加21.5%,主要是业务费用增加;项目支出1,145,800元,较上年增加0.08%,主要是业务费用增加。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(二)机关运行经费
机关运行经费为1,288,880,元,较上年减少0.03%,具体安排为办公及印刷费75,000元、邮电费22,000元、差旅费184,000元、租赁费15,000元、工会经费24,000元、委托业务费500,000元、其他商品服务支出113,000元等。
七、政府采购情况说明
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。


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