一、部门概况
(一)主要职责
户县就业服务局位于户县沣京路36号,内设10个科室,分别为:办公室、财务科职业技能鉴定科、小额贷款担保中心、失业保险科、技能培训科、创业培训科、劳动业务代理科、职介再就业中心、智诚公司等 10个科室。编制34名,现共有人员28名,其主要职责有:
1、失业保险业务办理及发放
2、劳动力市场和劳务企业管理
3、社区就业服务
4、职业技能鉴定和培训
5、城镇待业人员管理
(二)2015年度部门主要工作任务及目标
1、加强劳动力市场管理工作,开展有组织的定单式劳务输出,全年免费职介800人。
2、强化失业保险基金保障能力和管理服务功能,做好事业单位、私营企业扩面工作80人。做好改制企业人员接收协调工作,完善措施、简化程序,按时拨付公益性岗位人员工资。
3、强化再就业工作,做好下岗、失业人员小额贷款推荐工作。
4、积极开展劳动业务代理工作,为下岗失业及灵活就业人员提供劳动保障服务。
5、对技校学员、外出务工人员和在县域内就业的农民工开展职业技能鉴定和专项能力考核鉴定工作,全年组织职业技能鉴定考核合格发证2000人次。
6、职业技能培训工作做好创业培训、下岗失业人员业前培训和农民工培训,全年培训城乡劳动者1000人次。
7、完善和健全小额贷款体系,加大创业带动就业帮扶力度。全年发放扶持贷款4000万元,带动就业6000人,回收率力争达100%。
(三)、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况(详见下表)
|
序号 |
单 位 名 称 |
单位性质 |
经费管理形式 |
人员编制数 |
人员实有数 |
资产 (单位:元) |
|
1 |
户县就业服务局 |
事业 |
全额 |
34 |
28 |
11363057.93 |
(四)2015年预算收支编制依据及测算分析
根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求,我局针对本部门行业特点和我县的发展要求,经过严格认真的测算,编制出我局2015年部门预算。基本支出根据人员及部门职能测算;项目支出预算安排根据上级部门及本部门工作安排测算,安排项目支出预算。
二、部门支出预算表
2015年全年支出预算合计1590790.72元,其中基本支出1240790.72元,项目支出350000元。
| 户县就业服务局2015年支出预算表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 支出内容 | 合计 | 其中: | |||||
| 公共预算财政拨款 | 政府性基金安排数 | 事业收入安排数 | 国有资本经营收入安排数 | 事业单位经营收入安排数 | 其他收入安排数 | ||
| 合计 | 1590790.72 | 1240790.72 | 350000 | ||||
| 一、基本支出 | 1240790.72 | 1240790.72 | |||||
| 1、工资福利支出 | 1208390.72 | 1208390.72 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 32400 | 32400 | |||||
| 二、项目支出 | 350000 | 350000 | |||||
| 再就业服务中心、失业保险机构经费 | 30000 | 30000 | |||||
| 劳动保障事务代理 | 50000 | 50000 | |||||
| 创建创业型城市工作经费 | 30000 | 30000 | |||||
| 再就业培训 | 180000 | 180000 | |||||
| 职业资格鉴定考试经费 | 60000 | 60000 | |||||
| 注:本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出,不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。 | |||||||


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