一、部门概况
(一)主要职责
户县石井镇,位于户县石井镇石政大街1号,内设12个机构,分别为:党政办、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所、农业综合服务中心、计划生育技术服务站、文化广播电视卫生服务站、市容监察队、林水工作站、石井镇国土资源所、石井镇食品和药品监督管理事务所、综治维稳中心,机关编制81名,现共有人员86名,其主要职责有:
1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村建设。
2、推进本镇民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济,增加农民收入。健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开。
5、发展公益事业,提供公共服务。
6、加强综合管理,维护社会稳定。
7、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级机关交办的其他事项。
(二)2015年度部门主要工作任务及目标
1、以重点项目为抓手,狠抓项目落实。继续扎实推进金龙峡景区、秦岭综合服务区、育才路改扩建等项目建设,做好西南郊水厂项目建设服务。实行一个项目一名领导、一套班子,一周一汇报,一月一检查,用创新的精神谋发展、用创新的办法破难题、用创新的举措全面完成各项重点工作。
2、加快推进现代农业发展。镇党委、政府将加大对农业政策的落实力度,以规模化促进产业化,抓投资、上项目,加强粮食作物栽培管理新技术、新方法的培训,做好经济果树等种植指导,不断提高我镇农业工作整体水平。
3、加大农村环境卫生整治力度。进一步建立健全农村环境整治长效机制,落实好农村保洁员报酬,扎实做好农村环境整治专项检查,坚决做到农村垃圾日扫、日清、日运输,消灭卫生死角,不断提升我镇农村环境卫生水平,共建整洁、靓丽、美好的新石井。
4、进一步规范档案管理工作。不断加大工作力度,把档案管理工作作为各村的一项重要基础工作,放在突出位置。加大投入,加强指导,每年开展四次专项培训,推动我镇村档案管理工作水平再上新台阶。
5、不断加强镇村干部队伍建设。一是加强学习,每周至少开展一次机关集中学习,坚持党建联络员制度,不断加大镇村学习力度,提升镇村两级干部工作能力;二是进一步完善机关制度,规范工作行为,确保各项工作规范化运转;三是加强作风建设,认真践行“为人民服务”的宗旨,切实提高自身素养,为石井建设贡献力量。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况(详见下表)
|
序号 |
单 位 名 称 |
单位性质 |
经费管理形式 |
人员编制数 |
人员实有数 |
资产 (单位:元) |
|
1 |
户县石井镇党政办公室 |
行政 |
全额 |
8 |
21 |
3346393.42 |
|
2 |
石井镇经济发展办公室 |
行政 |
全额 |
5 |
1 |
|
|
3 |
石井镇社会管理办公室 |
事业 |
全额 |
10 |
12 |
|
|
4 |
石井镇农业综合服务中心 |
事业 |
全额 |
8 |
11 |
|
|
5 |
石井镇计划生育技术服务站 |
事业 |
全额 |
6 |
7 |
|
|
6 |
石井镇文化广播电视卫生服务站 |
事业 |
全额 |
5 |
9 |
|
|
7 |
石井镇市容监察队 |
事业 |
全额 |
4 |
7 |
|
|
8 |
石井镇林水工作站 |
事业 |
全额 |
5 |
5 |
|
|
9 |
石井镇综治维稳中心 |
事业 |
全额 |
13 |
6 |
|
|
10 |
石井镇国土资源所 |
事业 |
全额 |
5 |
2 |
|
|
11 |
石井镇食品和药品监督管理事务所 |
事业 |
全额 |
8 |
2 |
|
|
12 |
石井镇农村财务服务中心 |
事业 |
全额 |
4 |
3 |
|
|
|
合计 |
|
|
81 |
86 |
3346393.42 |
(四)2015年预算收支编制依据及测算分析
根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求,我镇针对政府部门行业特点和发展要求,经过严格认真的测算,编制出我镇系统2015年部门预算。基本支出根据工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助测算;项目支出预算安排根据信访维稳项目、环境卫生项目、党务活动项目,安排项目支出预算。
二、部门支出预算表
2015年全年支出预算合计638100元,其中基本支出438100元,项目支出200000元。
| 户县石井镇2015年支出预算表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 支出内容 | 合计 | 其中: | |||||
| 公共预算财政拨款 | 政府性基金安排数 | 事业收入安排数 | 国有资本经营收入安排数 | 事业单位经营收入安排数 | 其他收入安排数 | ||
| 石井镇本级 | 638100 | 438100 | 200000 | ||||
| 一、基本支出 | 438100 | 438100 | |||||
| 1、工资福利支出 | 142200 | 142200 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 281500 | 281500 | |||||
| 3、对个人和家庭的补助 | 14400 | 14400 | |||||
| 二、项目支出 | 200000 | 200000 | |||||
| 信访维稳项目 | 50000 | 50000 | |||||
| 环境卫生 | 100000 | 100000 | |||||
| 党政活动 | 50000 | 50000 | |||||
| 石井镇党政办公室 | 851045.32 | 851045.32 | |||||
| 一、基本支出 | 851045.32 | 851045.32 | |||||
| 1、工资福利支出 | 851045.32 | 851045.32 | |||||
| 石井镇经济发展办公室 | 42251.24 | 42251.24 | |||||
| 一、基本支出 | 42251.24 | 42251.24 | |||||
| 1、工资福利支出 | 42251.24 | 42251.24 | |||||
| 石井镇社会管理办公室 | 41387.96 | 41387.96 | |||||
| 一、基本支出 | 41387.96 | 41387.96 | |||||
| 1、工资福利支出 | 41387.96 | 41387.96 | |||||
| 石井镇农业综合服务中心 | 473174.56 | 473174.56 | |||||
| 一、基本支出 | 473174.56 | 473174.56 | |||||
| 1、工资福利支出 | 473174.56 | 473174.56 | |||||
| 石井镇社会事务服务所 | 454409.8 | 454409.8 | |||||
| 一、基本支出 | 454409.8 | 454409.8 | |||||
| 1、工资福利支出 | 454409.8 | 454409.8 | |||||
| 石井镇计划生育技术服务站 | 286420.64 | 286420.64 | |||||
| 一、基本支出 | 286420.64 | 286420.64 | |||||
| 1、工资福利支出 | 286420.64 | 286420.64 | |||||
| 石井镇文化广播电视卫生服务站 | 363120.96 | 363120.96 | |||||
| 一、基本支出 | 363120.96 | 363120.96 | |||||
| 1、工资福利支出 | 363120.96 | 363120.96 | |||||
| 石井镇市容监察队 | 270072.8 | 270072.8 | |||||
| 一、基本支出 | 270072.8 | 270072.8 | |||||
| 1、工资福利支出 | 270072.8 | 270072.8 | |||||
| 石井镇林水工作站 | 213979.48 | 213979.48 | |||||
| 一、基本支出 | 213979.48 | 213979.48 | |||||
| 1、工资福利支出 | 213979.48 | 213979.48 | |||||
| 石井镇其他(行政) | 46190 | 46190 | |||||
| 一、基本支出 | 46190 | 46190 | |||||
| 1、工资福利支出 | 46190 | 46190 | |||||
| 石井镇综治维稳中心 | 214304.64 | 214304.64 | |||||
| 一、基本支出 | 214304.64 | 214304.64 | |||||
| 1、工资福利支出 | 214304.64 | 214304.64 | |||||
| 石井镇国土资源所 | 72295.96 | 72295.96 | |||||
| 一、基本支出 | 72295.96 | 72295.96 | |||||
| 1、工资福利支出 | 72295.96 | 72295.96 | |||||
| 石井镇食品和药品监督管理事务所 | 70403.44 | 70403.44 | |||||
| 一、基本支出 | 70403.44 | 70403.44 | |||||
| 1、工资福利支出 | 70403.44 | 70403.44 | |||||
| 石井镇农村财务服务中心 | 112400.4 | 112400.4 | |||||
| 一、基本支出 | 112400.4 | 112400.4 | |||||
| 1、工资福利支出 | 112400.4 | 112400.4 | |||||
| 注:本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出,不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。 | |||||||


陕公网安备 61012502000149号