一、部门概况
(一)主要职责
1.贯彻执行国家、省、市关于交通工作的法律、法规和方针、政策,负责依法制定全县交通发展规划和年度计划,并组织实施。
2.引导交通运输行业优化结构,协调发展;负责全交通行业统计和信息引导。
3.负责全县公路交通、公共交通行业(城市公交、出租汽车)管理、运输市场管理及汽车出入境运输管理;维护交通行业的平等竞争秩序;对重点物资运输和紧急客货运输进行调控;负责全县交通战备工作,指导全行业精神文明建设。
4.负责城乡客货运输、车辆维修、配件经销、技术检测、驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理;指导全县交通行业技能鉴定工作。
5.负责全县公路交通基础设施的规划、建设、管理和维护,组织实施重点交通项目的建设和管理;负责公路基础设施建设市场管理和工程质量监督;负责建设资金筹措和监督使用。
6.负责全县道路运输行业的安全管理工作;负责全县航政和水上港航监督、船舶及水上设施检验、水上交通安全。
7.负责管理和保护公路路权路产,检查、督促公路养护单位及时修复受损公路;负责进行公路巡查,依法制止和查处侵占、损坏公路路产的行为;管理公路建筑控制区。
8.完成县政府交办的临时性工作任务。
(二)2015年度主要工作任务及目标
1.工作职能方面:
(1)完成客运收入1.1亿元;完成固定资产投资任务。
(2)加强路政管理,县乡主干道路安全畅通;在重要路段设立限行设施,扎实开展车辆超限超载整治活动,强化源头治超监管,确保车辆超限超载率稳定控制在3%以内。
(3)加大维修、驾培、出租及客货运行业管理力度,促进行业健康有序发展。
(4)规范校车运营管理工作,实现校车安全运营。
(5)做好创建国家园林县城工作和创建省级生态园林工作;完成关中大地园林化建设任务。
(6)开展节能低碳宣传和培训,在交通系统推广新能源和清洁能源燃料车辆,淘汰老旧车辆,优化公共交通系统,提高交通工具能效,加强公路工程和运输企业能耗管理,落实交通运输节油措施。
(7)重视工会工作,完成工会工作任务。
(8)做好法制宣传教育工作。
(9)做好创卫相关工作。
(10)做好“两联一包”扶贫工作,完成帮扶目标任务。
(11)完成县政府下达的治污减霾等各项环保目标任务。
(12)积极开展“归档月”活动,按照本单位《文件材料收集范围和保管期限表》完成2014年度形成的文件材料的收集整理、归档工作。
(13)配合县公安局做好城区交通秩序专项整治工作,积极开展旅游客运市场秩序专项整治活动。
(14)系统内生产安全事故死亡人数为零。
(15)落实领导干部接访和机关干部下访制度,建立信访事项领导包案及快速处置机制;每月上报矛盾纠纷排查化解情况;处理信访事件领导及时到位率100%,交办案件到期结案率100%。
2.重点工作任务及特色工作:
(1)十件实事:新建改造城区公交候车亭30个,开通户县至宝鸡、兴平等市际客运班线;新建、改造县乡公路30公里。
(2)重点项目:加快推进西咸北环线高速公路、108国道拓宽改造、关中环线及大王至县城连接线等重点项目建设;积极做好西汉高速户县收费站改扩建工程的征地拆迁及环境保障工作,确保户县收费站改扩建工程按期完成。
(3)重要工作任务: 1.完成重阳路建设工程。2.完成东西七号路安善坊段、余北路至老电厂道路改造、促进余下镇区与县城区同步发展。3.全力配合省市部门加快西成客专工程建设。4. 力争启动东西四号路、六号路按照一级公路的标准,向东延伸至西太路,畅通我县对外交通大通道。5.继续积极实施农村公路升级改造项目,新建、改造宁大路、渭河示范区公路(保兴至永安滩公路)、东灵路、苍灵路等县乡公路30公里,提高县域农村道路通行能力;积极实施南北六号路西宝南线以北路段的改造项目;做好农村公路危旧桥梁改造工作。
(4)特色指标:推进和实施城乡道路客运一体化试点工作;积极探索和推广公务用车市场化管理使用模式。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
|
单位名称 |
单位 性质 |
经费管理方式 |
编制 人数 |
实有 人数 |
办公用房面积(平方米) |
|
户县交通运输局本级 |
参公事业 |
财政全额拨款 |
29 |
23 |
3400 |
|
户县交通运输管理站 |
事业单位 |
财政全额拨款 |
43 |
40 |
5600 |
|
户县路政稽查大队 |
事业单位 |
财政全额拨款 |
60 |
60 |
|
|
户县农村公路管理站 |
事业单位 |
财政全额拨款 |
40 |
30 |
460 |
|
户县出租汽车管理所 |
事业单位 |
财政全额拨款 |
35 |
30 |
|
|
户县客运管理站 |
事业单位 |
财政全额拨款 |
25 |
23 |
|
|
户县工程管理站 |
事业单位 |
财政全额拨款 |
21 |
19 |
|
|
户县机动车维修行业管理服务中心 |
事业单位 |
财政全额拨款 |
23 |
22 |
|
|
户县公安局交通运输派出所 |
事业单位 |
财政全额拨款 |
20 |
12 |
|
(四)财政预算收支编制的相关依据及测算分析情况
2015年部门预算是根据2014年财务决算的实际情况,结合本年度交通事业发展规划和目标任务进行了测算编制,具体为:人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定;日常公用经费根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报;项目支出按预算年度目标任务和事业发展需要,遵循统筹兼顾、确保重点的原则,分轻重缓急,视财力可能安排预算。
二、部门支出预算表
2015年全年支出预算合计56687879.08元,其中基本支出12187879.08元,项目支出44500000.00元。
|
户县交通运输局2015年支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|||||
|
支出内容 |
合计 |
其中: |
||||||||
|
公共预算财政拨款 |
政府性基金安排数 |
事业收入安排数 |
国有资本经营收入安排数 |
事业单位经营收入安排数 |
其他收入安排数 |
|||||
|
户县交通运输局本级 |
32,972,449.72 |
32,972,449.72 |
|
|
|
|
|
|||
|
一、基本支出 |
1,282,449.72 |
1,282,449.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1、工资福利支出 |
1,176,049.72 |
1,176,049.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、商品和服务支出 |
89,000.00 |
89,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、对个人和家庭的补助 |
17,400.00 |
17,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、项目支出 |
31,690,000.00 |
31,690,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
超限治理专项经费 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
家沙路二道河桥 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
阿电路改建工程 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
滦白路改建工程 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
养护工程(拖拉机养护费) |
1,090,000.00 |
1,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
宁大路改建工程 |
10,000,000.00 |
10,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
沣秦路改建项目 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
神白路改建工程 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
大文路改建项目 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
重阳宫至环山路二级公路改建工程 |
11,300,000.00 |
11,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
保永路改建工程 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
户县交通运输管理站 |
2,461,482.00 |
2,461,482.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、基本支出 |
1,821,482.00 |
1,821,482.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1、工资福利支出 |
1,763,882.00 |
1,763,882.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、商品和服务支出 |
42,000.00 |
42,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、对个人和家庭的补助 |
15,600.00 |
15,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、项目支出 |
640,000.00 |
640,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
运政巡查 |
290,000.00 |
290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
物流信息平台及办公专线 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
治超宣传 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
办公楼修缮 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
户县农村公路管理站 |
6,676,426.00 |
6,676,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、基本支出 |
1,456,426.00 |
1,456,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1、工资福利支出 |
1,406,826.00 |
1,406,826.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、商品和服务支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、对个人和家庭的补助 |
15,600.00 |
15,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、项目支出 |
5,220,000.00 |
5,220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
养护巡查 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
公路路政管理 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
购置村道养护机具 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
日常养护费 |
4,860,000.00 |
4,860,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
户县出租车管理所 |
2,123,400.00 |
2,123,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、基本支出 |
1,323,400.00 |
1,323,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1、工资福利支出 |
1,289,400.00 |
1,289,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、商品和服务支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、项目支出 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
非法营运治理 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
司机安全培训及表彰 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
工作总结会 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
房屋租赁费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
城区客运三轮车专项 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
出租车行业稽查 |
230,000.00 |
230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
户县路政稽查大队 |
3,954,970.00 |
3,954,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、基本支出 |
2,604,970.00 |
2,604,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1、工资福利支出 |
2,546,970.00 |
2,546,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、商品和服务支出 |
58,000.00 |
58,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、项目支出 |
1,350,000.00 |
1,350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
超限运输专项整治经费 |
452,000.00 |
452,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
执法办公费用支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
房屋租赁费 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
中队房屋租赁费 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
公路路政管理 |
468,000.00 |
468,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
执法设备购置 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
户县客运管理站 |
1,560,602.00 |
1,560,602.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、基本支出 |
1,060,602.00 |
1,060,602.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1、工资福利支出 |
1,025,002.00 |
1,025,002.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、商品和服务支出 |
28,400.00 |
28,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、对个人和家庭的补助 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、项目支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
客运市场综合整治 |
440,000.00 |
440,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
房屋租赁费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
户县交通工程管理站 |
958,194.00 |
958,194.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、基本支出 |
858,194.00 |
858,194.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1、工资福利支出 |
832,994.00 |
832,994.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、商品和服务支出 |
25,200.00 |
25,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、项目支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
工程管理工作经费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
户县机动车维修行业管理服务中心 |
1,358,064.00 |
1,358,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、基本支出 |
1,018,064.00 |
1,018,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1、工资福利支出 |
973,664.00 |
973,664.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、商品和服务支出 |
27,600.00 |
27,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3、对个人和家庭的补助 |
16,800.00 |
16,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、项目支出 |
340,000.00 |
340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
驾培市场专项整治 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
房屋租赁费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
维修市场整治 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
户县公安局交通运输派出所 |
1,228,491.36 |
1,228,491.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、基本支出 |
688,491.36 |
688,491.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1、工资福利支出 |
472,491.36 |
472,491.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2、商品和服务支出 |
216,000.00 |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、项目支出 |
540,000.00 |
540,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
办案经费 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
交通安全整治 |
360,000.00 |
360,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
户县庞光交通运输管理中心 |
862,400.00 |
862,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、基本支出 |
32,400.00 |
32,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1、工资福利支出 |
32,400.00 |
32,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、项目支出 |
830,000.00 |
830,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
执法办案经费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
道路安全排查 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
农村道路环境整治 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
交通综合执法经费 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
超限治理经费 |
240,000.00 |
240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
户县大王交通运输管理中心 |
848,000.00 |
848,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、基本支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1、工资福利支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、项目支出 |
830,000.00 |
830,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
执法办案经费 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
农村道路环境整治 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
交通综合执法经费 |
330,000.00 |
330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
超限治理经费 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
道路安全排查 |
95,000.00 |
95,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
办公楼修缮 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
户县祖庵交通运输管理中心 |
851,600.00 |
851,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、基本支出 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1、工资福利支出 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、项目支出 |
830,000.00 |
830,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
执法办案经费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
农村道路环境整治 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
交通综合执法经费 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
道路安全排查 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
超限治理 |
240,000.00 |
240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
户县秦镇交通运输管理中心 |
831,800.00 |
831,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、基本支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
1、工资福利支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、项目支出 |
830,000.00 |
830,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
执法办案经费 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
农村道路环境整治 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
超限治理经费 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
道路安全排查 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
交通综合执法经费 |
240,000.00 |
240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注:本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出,不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。 |
||||||||||


陕公网安备 61012502000149号