一、单位概况:
(一)部门主要职责
户县残疾人联合会位于户县甘亭镇草堂路72号,内设4个科室,分别是办公室,教就科,宣文科,残疾人综合服务中心。单位编制14人,实有12人,主要职责是:
1、贯彻执行党和国家有关残疾人事业的方针、政策,拟定全县残疾人事业发展规划和年度工作计划,并组织实施。
2、代表残疾人的共同利益,听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。
3、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,乐观进取,自尊、自信、自立,为社会主义建设贡献力量。
4、弘扬人道主义精神,沟通政府、社会与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展残疾人康复、教育、劳动、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创建良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
6、开展残疾人就业、需求、生活状况调查,为县委、县政府解决残疾人生活及其他困难,提供决策依据。
7、指导和管理乡村残疾人组织和其他单位的残疾人工作。
8、开展残疾人事业的工作交流与合作,兴办残疾人劳动企业,为发展残疾人事业积累资金。
9、承担残疾人工作协调委员会日常工作和县委、县政府交办的其他工作。
(二)2015年度主要工作任务及目标
2015年全县残疾人工作的总体要求是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观统领残疾人事业发展全局,以解决残疾人民生问题和提高服务水平为重点,以深入调研、完善政策为突破口,切实维护残疾人权益,解放思想,抢抓机遇,创新方法,突出特色,努力促进残疾人事业加快发展、实现率先发展。主要开展如下工作:
1、加强康复机构建设,落实好县康复中心对残疾人的优惠政策,完成肢残康复训练120次,建设村级(社区)残疾人示范点2个,培训康复协调员150人次;实施精神残疾者救助项目,为贫困精神病患者提供免费服药700人,提供免费住院治疗260人次。免费用品用具个性化适配120件以上。
2、继续组织实施抢救性康复工程,组织好“走千家万户、送光明福音”活动,年内为贫困白内障患者免费做复明手术130例以上;为下肢截肢者免费安装假肢8例以上,实施0-6岁抢救性康复项目,对符合救助条件的聋儿、肢残儿童、孤独症儿童、智力残疾儿童及脑瘫儿童救助做好全覆盖。
3、落实残疾人社会救助政策,结对帮扶残疾人50户,走访慰问特困残疾人300户以上,落实贫困残疾人生活补贴8500户以上,居家安养补贴150户;完成市县下达的残疾人危房改造任务。
4、做好残疾人就业培训及安置工作,举办农业实用技术培训班5期以上,培训180人次,城镇培训60人次,培训基层就业指导员5名;开展自强绿色行动,扶持残疾人发展生产240户;开展按比例安排残疾人就业工作,年审企事业单位600户以上,安置20人,完成市残联下达的残疾人就业保障金征收任务。
5、加强基层组织建设,做好残疾人5个专门协会的组建指导工作,选聘镇(社区)残疾人专职委员38人,村级残疾人专委518人,培训基层残疾人工作者200人次。
6、加强对社区残疾人及村级残疾人工作的指导,打造明星社区2个,打造农村片区化社区残疾人示范社区2个。
7、做好残疾人事业宣传工作,组织开展好第25次全国助残日活动。
8、积极落实助学政策,扶助残疾学生或残疾人中小学生子女入学30人以上。
9、做好信访及维权工作,落实好有关残疾人的优惠政策,做好残疾人法援维权工作,残疾人家庭无障碍改造20户;残疾人燃油补贴做到全覆盖。
10、加强残疾人事业基础及信息化建设,完成17000余名持证残疾人基本状况和需求调查任务。
(三)单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
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单 位 名 称 |
单位性质 |
经费管理形式 |
人员编制数 |
人员实有数 |
资产 (单位:元) |
|
户县残疾人联合会 |
行政 |
全额 |
14 |
12 |
2454470 |
(四)2015年预算收支编制依据及测算分析
根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求,我会针对残疾人联合会行业特点和我县残疾人事业发展要求,经过严格认真的测算,编制出我县残联系统2015年部门预算。基本支出包括人员工资福利支出和行政经费。人员工资福利支出根据个人2014年底工资基数测算,单位行政经费预算是按照财政部门的预算定额标准测算。项目支出是根据省市残联安排的2015年度工作项目及我县残疾人工作实际测算。本年度编制的项目预算涉及四项,一项为助残日活动项目预算,二是为开办电视双语节目宣传预算,三是在今年全国开展残疾人基本服务状况和需求调查预算,四是残疾人家庭无障碍改造预算。
二、部门支出预算表
2015年全年支出预算合计758281.12元,其中基本支出638281.12元,项目支出120000元。
| 户县残疾人联合会2015年支出预算表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 支出内容 | 合计 | 其中: | |||||
| 公共预算财政拨款 | 政府性基金安排数 | 事业收入安排数 | 国有资本经营收入安排数 | 事业单位经营收入安排数 | 其他收入安排数 | ||
| 户县残联本级 | 573355.28 | 573355.28 | |||||
| 一、基本支出 | 453355.28 | 453355.28 | |||||
| 1、工资福利支出 | 425355.28 | 425355.28 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 28000 | 28000 | |||||
| 二、项目支出 | 120000 | 120000 | |||||
| 残疾人事业宣传 | 50000 | 50000 | |||||
| 助残日活动 | 20000 | 20000 | |||||
| 残疾人基本服务状况调查 | 20000 | 20000 | |||||
| 残疾人家庭无障碍改造 | 30000 | 30000 | |||||
| 残疾人服务中心 | 184925.84 | 184925.84 | |||||
| 一、基本支出 | 184925.84 | 184925.84 | |||||
| 1、工资福利支出 | 171725.84 | 171725.84 | |||||
| 2、商品和服务支出 | 13200 | 13200 | |||||
| 注:本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出,不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。 | |||||||


陕公网安备 61012502000149号