2015年户县残疾人联合会财政预算公开情况说明

一、单位概况:

(一)部门主要职责

户县残疾人联合会位于户县甘亭镇草堂路72号,内设4个科室,分别是办公室,教就科,宣文科,残疾人综合服务中心。单位编制14人,实有12人,主要职责是:

1、贯彻执行党和国家有关残疾人事业的方针、政策,拟定全县残疾人事业发展规划和年度工作计划,并组织实施。  

2、代表残疾人的共同利益,听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

3、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,乐观进取,自尊、自信、自立,为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义精神,沟通政府、社会与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创建良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6、开展残疾人就业、需求、生活状况调查,为县委、县政府解决残疾人生活及其他困难,提供决策依据。

7、指导和管理乡村残疾人组织和其他单位的残疾人工作。

8、开展残疾人事业的工作交流与合作,兴办残疾人劳动企业,为发展残疾人事业积累资金。

9、承担残疾人工作协调委员会日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

(二)2015年度主要工作任务及目标

2015年全县残疾人工作的总体要求是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观统领残疾人事业发展全局,以解决残疾人民生问题和提高服务水平为重点,以深入调研、完善政策为突破口,切实维护残疾人权益,解放思想,抢抓机遇,创新方法,突出特色,努力促进残疾人事业加快发展、实现率先发展。主要开展如下工作:

1、加强康复机构建设,落实好县康复中心对残疾人的优惠政策,完成肢残康复训练120次,建设村级(社区)残疾人示范点2个,培训康复协调员150人次;实施精神残疾者救助项目,为贫困精神病患者提供免费服药700人,提供免费住院治疗260人次。免费用品用具个性化适配120件以上。

2、继续组织实施抢救性康复工程,组织好“走千家万户、送光明福音”活动,年内为贫困白内障患者免费做复明手术130例以上;为下肢截肢者免费安装假肢8例以上,实施0-6岁抢救性康复项目,对符合救助条件的聋儿、肢残儿童、孤独症儿童、智力残疾儿童及脑瘫儿童救助做好全覆盖。

3、落实残疾人社会救助政策,结对帮扶残疾人50户,走访慰问特困残疾人300户以上,落实贫困残疾人生活补贴8500户以上,居家安养补贴150户;完成市县下达的残疾人危房改造任务。

4、做好残疾人就业培训及安置工作,举办农业实用技术培训班5期以上,培训180人次,城镇培训60人次,培训基层就业指导员5名;开展自强绿色行动,扶持残疾人发展生产240户;开展按比例安排残疾人就业工作,年审企事业单位600户以上,安置20人,完成市残联下达的残疾人就业保障金征收任务。

5、加强基层组织建设,做好残疾人5个专门协会的组建指导工作,选聘镇(社区)残疾人专职委员38人,村级残疾人专委518人,培训基层残疾人工作者200人次。

6、加强对社区残疾人及村级残疾人工作的指导,打造明星社区2个,打造农村片区化社区残疾人示范社区2个。

7、做好残疾人事业宣传工作,组织开展好第25次全国助残日活动。

8、积极落实助学政策,扶助残疾学生或残疾人中小学生子女入学30人以上。

9、做好信访及维权工作,落实好有关残疾人的优惠政策,做好残疾人法援维权工作,残疾人家庭无障碍改造20户;残疾人燃油补贴做到全覆盖。

10、加强残疾人事业基础及信息化建设,完成17000余名持证残疾人基本状况和需求调查任务。

(三)单位性质、经费管理方式、人员及资产情况


 

单  位  名  称

单位性质

经费管理形式

人员编制数

人员实有数

资产       (单位:元)

户县残疾人联合会

行政

全额

14

12

2454470


(四)2015年预算收支编制依据及测算分析

根据县财政局编制部门预算“二上二下”的有关要求,我会针对残疾人联合会行业特点和我县残疾人事业发展要求,经过严格认真的测算,编制出我县残联系统2015年部门预算。基本支出包括人员工资福利支出和行政经费。人员工资福利支出根据个人2014年底工资基数测算,单位行政经费预算是按照财政部门的预算定额标准测算。项目支出是根据省市残联安排的2015年度工作项目及我县残疾人工作实际测算。本年度编制的项目预算涉及四项,一项为助残日活动项目预算,二是为开办电视双语节目宣传预算,三是在今年全国开展残疾人基本服务状况和需求调查预算,四是残疾人家庭无障碍改造预算。

二、部门支出预算表

2015年全年支出预算合计758281.12元,其中基本支出638281.12元,项目支出120000元。

户县残疾人联合会2015年支出预算表
  单位:元
支出内容 合计  其中:
公共预算财政拨款 政府性基金安排数 事业收入安排数 国有资本经营收入安排数 事业单位经营收入安排数 其他收入安排数
户县残联本级 573355.28 573355.28
一、基本支出 453355.28 453355.28
     1、工资福利支出  425355.28 425355.28
     2、商品和服务支出  28000 28000
二、项目支出 120000 120000
    残疾人事业宣传 50000 50000
    助残日活动 20000 20000
    残疾人基本服务状况调查 20000 20000
    残疾人家庭无障碍改造 30000 30000
    残疾人服务中心 184925.84 184925.84
一、基本支出 184925.84 184925.84
     1、工资福利支出  171725.84 171725.84
     2、商品和服务支出  13200 13200
注:本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出,不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。