一、部门主要职责及机构设置
原西安市鄠邑区科学技术局是区政府的组成部门,位于西安市鄠邑区甘亭镇人民路新农投大厦9楼,内设2个机构,分别为:办公室、管理科,机关编制6名;下设2个事业单位,现有人员11名,科技局共有人员17名。其主要职责有:
(一)贯彻执行科技、地震、知识产权方面的法律法规、方针政策和相关战略;推动全面创新改革体系建设,推进创新型城市建设;拟订科技工作、地震工作、知识产权工作、统筹科技资源改革有关政策、发展规划并组织实施。
(二)负责建设工程抗震设防要求备案工作;负责国家、省级和市级重大科技项目的推荐申报工作;组织实施区级科技计划,负责科技经费预决算及经费使用的监督管理,制定和发布科技计划指南。
(三)拟订全区高新技术产业发展规划和扶持政策;协调全区高新技术产业发展布局、重大公共技术和服务平台建设;指导促进产业化基地、科技园区、工程技术研究中心、重点实验室、孵化器、新型创新创业载体、相关中介服务机构的建设;负责全区高新技术企业、民营科技企业的科技管理工作;推进全区科技人才创新创业工作。
(四)指导科技成果转移转化工作;负责管理技术市场、技术交易、科技中介服务机构工作;建立健全科技成果转化服务体系;贯彻执行科技保密管理办法;负责全区科学技术奖评审的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
(五)拟订全区促进科技金融结合政策并组织实施;负责科技金融结合统筹协调,开展多元化投资体系建设工作;会同有关部门研究拟定专题基金管理办法,组织实施相关计划项目;指导相关中介服务机构建设。
(六)加强农村和农业科技工作,组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施;组织和指导农村科技示范、科技扶贫、科技下乡工作;建立健全农村科技管理体系和服务体系,促进以改善民生为重点的农村建设。
(七)研究社会发展的重大科技问题,指导涉及资源环境、医药卫生、生态保护等社会建设和社会公益事业方面的科技工作;负责全区科技合作与交流工作,开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技保密、科技会展和科普工作。
(八)负责专利技术转化实施施;指导和实施知识产权运营;负责全区知识产权保护工作,推动知识产权保护工作体系建设;开展专利行政执法和维权援助;指导专利中介服务机构业务,建立健全专利信息公共服务体系建设;负责知识产权试点示范工作;负责统筹协调涉外知识产权事宜。
(九)负责全区防震减灾的有关综合管理和协调工作。
(十)承办区政府交办的其他事项。
本单位2019年涉及机构变动,按照机构改革方案鄠办字﹝2019﹞42号文件,本单位2019年3月拟整合至西安市鄠邑区教育和科学技术局,相关内设机构随之调整。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年度科技工作对照目标任务,我局已全部完成各项指标任务,部分指标还超额完成,个别工作还成为我区特色性工作。2018年,我区经省科技厅公示高新技术企业13家(市考指标任务4家),新增科技企业小巨人3家、科技型中小企业30家,全面完成年度任务。积极开展科技招商,招引的西北有色研究院下属企业陕西黄金集团,已在我区注册,该企业年产值可达32亿元,为我区培育独角兽企业奠定了良好基础。“5552”众创载体建设达37个,完成率160%,面积88万平方米,完成率383%,超额完成全年工作任务。鄠邑黄酒、户县农民画等5个项目入围央视“创业英雄汇”栏目;在“创客中国”陕西创新创业大赛中,2项成功晋级省级决赛,被直接推荐参加工信部“创客中国”创新创业大赛。秦龙14号获陕西省科技进步一等奖。1月23日,西户高新区在陕西省科技工作座谈会上做了经验交流。参加陕西省农业科技创新创业大赛,获得大赛二等奖1项。各类众创载体先后获得“省级科技企业孵化器”、“省级小微企业创新创业基地”、省级“星创天地”、“市级小微企业创新创业基地”、“西安市人才工作创新试验基地”和“市级众创空间”等10多项荣誉称号。全年共完成技术合同成交额4亿元。实施国家知识产权强区建设,截止9月底,专利申请完成量471件,完成率134.6%,专利授权357件,任务完成率全市排名第一。累计举办“创业西安行——鄠邑在行动”系列活动200余期,市级领导参加活动3期,区委、区政府主要领导参加30期。做好创建国家防震减灾示范城市各项工作,创建区级防震减灾科普示范学校12所,荣获全省县级防震减灾工作先进单位。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属2个下级单位:原西安市鄠邑区地震办公室、西安市鄠邑区生产力促进中心。
序号1、原西安市鄠邑区科学技术局(本级)
2、原西安市鄠邑区地震办公室
3、西安市鄠邑区生产力促进中心
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制14人,其中行政编制6人、事业编制8人;实有人员17人,其中行政6人、事业9人。单位管理的离退休人员14人。
五、2018年度部门决算收支情况
(一)2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
(1)2018年度收入总计489.65万元,较上年减少2240.53万元,下降82.07%,主要原因是项目经费减少。
(2)2018年度支出总计489.65万元,较上年减少2240.53万元,下降82.07%,主要原因是项目经费减少。
2、2018年度收入构成情况
2018年度收入总计489.65万元。其中:
(1)财政拨款收入489.65万元,占总收入的100%,较上年减少2240.53万元,下降82.07%,包括:一般公共预算财政拨款398.52万元,较上年减少2331.67万元,下降85.4%,主要原因是项目经费减少;政府性基金预算财政拨款91万元,较上年增加91万元,主要原因是项目经费增加。
(2)事业收入0万元,占总收入的0%,较上年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。
(3)其他收入0万元,占总收入的0%,较上年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。
(4)用事业基金弥补收支差额0万元。
(5)上年结转结余0万元, 为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、2018年度支出构成情况
2018年本年支出合计489.65万元。其中:
(1)基本支出178.09万元,占总支出的36.37%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费171.07万元和公用经费7.02万元,较上年增加50.51万元,增长39.59%,主要原因是人员工资增长。
(2)项目支出311.56万元,占总支出的63.63%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年减少2291.04万元,下降88.03%,主要原因是项目经费减少。主要包括减少沣京电子信息园专项资金、户县赛宝项目2017年防震减灾示范校提升项目等。
(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
(1)2018年度财政拨款收入489.65万元,较上年减少2240.53万元,下降82.07%,主要原因是项目经费减少。
(2)2018年度财政拨款支出489.65万元,较上年减少2240.53万元,下降82.07%,主要原因是项目经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。(按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容)
2018年度一般公共预算财政拨款支出178.09万元,按支出功能分类科目,包括:
一般公共服务支出398.52万元。包括:人员经费171.07万元和公用经费7.02万元,较上年增加50.51万元,增长39.59%,主要原因是人员工资增长。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别说明)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出178.09万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:
(1)人员经费171.07万元,其中:工资福利支出153.09万元,较上年增加35.71万元,增长30.42%,主要原因是人员工资晋级,工资增加;对个人和家庭补助支出17.98万元,较上年增加17.62万元,增长48.94%,主要原因增加扶贫任务等。
(2)公用经费7.02万元,其中:商品和服务支出7.02万元,较上年减少1.98万元,下降22%,主要原是人员减少,办公费减少。
4、政府性基金财政拨款收支情况
2018年度政府性基金财政拨款收入91.14万元,支出91.14万元,结转结余0万元。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出2.89万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.89万元,公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年增加0.81万元,增长38.94%,其中:
(1)因公出国(境)支出情况
2018年因公出国(境)支出0万元,较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,因公出国(境)团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增长)0%和0%。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台,支出0万元;公务用车运行维护支出2.89万元,较上年增加0.81万元,增长38.94%,主要原因是科技外出事务增加。公务用车购置及保有情况:年末公务用车实际保有量1辆。
(3)公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元,累计接待0批次、0人。较上年减少(增加)0万元。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0.37万元,主要是科技人员培训支出,较上年减少0.05万元,下降11.9%,主要原因是科技项目减少,培训业务减少。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0万元,主要是0会议支出,较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金489.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度本部门机关运行经费支出4.06万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计2.52万元,占机关运行经费的62.07%;事业单位2户,合计1.54万元,占机关运行经费的37.93%。2018年度机关运行经费支出较上年减少3.94万元,下降49.25%,主要原因是人员减少,经费指标减少。
(二)政府采购支出情况
本部门2018年度无政府采购支出,并已公开空表,且无授予中小企业的政府采购。
(三)国有资产占用及购置情况
截至2018年底,本部门及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,保留两位小数,若存在尾数差异,属报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。


陕公网安备 61012502000149号