西安市鄠邑区委宣传部 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

⑴根据中央、省、市、县委的安排部署,制定全县宣传思想工作的总体思路、目标、任务和政策措施,并组织实施,为保持全县社会政治稳定,加快改革开放和现代化建设提供精神动力、智力支持、舆论环境和思想保证。

⑵指导全县各基层党委(党组)和宣传文化系统各单位的宣传和思想政治工作,协调全县宣传工作的步调。

⑶以江泽民同志“三个代表”重要思想为指导落实马列主义、毛泽东思想、邓小平理论武装全党、教育人民的战略任务,指导全县理论研究、理论学习、理论宣传、理论教育工作,检查指导乡镇、部门党委中心组的理论学习。

⑷对全县宣传工作、文化新闻工作实行政治上的领导,业务上的指导,工作上的协调。负责新闻、出版、广播、影视事业的管理、监督和审查。

⑸坚持以经济建设为中心,围绕县委、县政府的中心工作,抓好我县改革开放和经济建设的宣传工作,为实施西部大开发战略、建设经济强县营造良好的舆论氛围和社会环境。

⑹负责全县精神文明建设总体规划的制定和年度计划的实施,负责文明单位的检查、验收和管理。

⑺宏观管理精神产品的生产,指导、协调全县文化广播电视和新闻出版工作。

⑻负责管理全县文化艺术团体,组织协调各文学艺术团体开展活动,活跃群众生活,繁荣文学艺术事业。

⑼加强和改进思想政治工作,坚持不懈地对全县广大干部群众进行理想信念和思想道德教育。组织、部署全县思想政治工作,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作规划和实施。

⑽负责全县社会宣传工作;协调和指导农村的宣传教育工作;配合有关部门做好全县党员教育工作及社会治安综合治理、社区文明建设、普法、国防、计划生育等社会宣传教育工作。

⑾负责我县宣传思想战略新情况、新问题的调研和信息反馈,提出对策性建议;总结推广宣传思想工作经验,表彰奖励宣传思想工作的先进典型。

内设科室:办公室、社宣科、理论科、新闻科、文明办

2019年计划增设新闻出版科

二、2018年度部门工作完成情况

今年以来,全区宣传思想文化和精神文明建设工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真践行“追赶超越”定位和“五个扎实”要求,紧紧围绕区委、区政府的工作部署,不断加强理论武装工作,把握正确舆论导向,继续深化精神文明创建活动,推进文化惠民工程,加强宣传文化队伍建设,为建设副中心城市提供了有力的思想保证、舆论支持、精神力量和文化氛围。经过一年的努力,区委宣传部获得省市级奖励6项(2017年度陕西省“美丽乡村 文明家园”建设工作先进单位、“弘扬延安精神 奋力追赶超越”理论研究文章和调研报告评审结果组织奖、2017年度优秀新闻采写实训基地、2017年度新闻报道先进单位、2016-2017年度先进文联、2017年西安市群众宣讲活动先进集体),区级奖励6项(2017年度目标责任考核优秀单位、2017年度重点建设项目督查先进单位、“2018西安年最中国新时代新鄠邑第十三届民间艺术节暨鼓舞大赛”优秀组织奖、2017年度全区党委系统信息工作先进单位、2017年度人口和计划生育综合治理工作优秀单位、2018年西安市鄠邑区庆“五一”职工羽毛球比赛优秀组织奖)。祖庵镇工艺蜡烛制作被《人民日报》“乡村发现?技艺”栏目采访报道,眉户曲子在央视《百年传奇》栏目播出,鄠邑宣传抖音号屡次入围全国政务抖音排行榜100强,曾获全国政务抖音第一名。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属1下级单位:西安市鄠邑区互联网信息管理中心。

四、部门人员情况说明

截至2018年底,截止2018年底,本部门人员编制29人,其中行政编制15人、事业编制14人;实有人员20人,其中行政14人、事业6人。单位管理的离退休人员6人。

五、2018年度部门决算收支情况

(一)2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

(1)2018年度收入总计975.17万元,较上年增加277万元,增长39.72%,主要原因是追加项目预算和人员工资的正常增长。

(2)2018年度支出总计975.17万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

2、2018年度收入构成情况(可采用图表进行辅助说明)

2018年度收入总计975.17万元。其中:

(1)财政拨款收入723.02万元,占总收入的100%,较上年增加233.92万元,增长48.72%,包括:一般公共预算财政拨款723.02万元,较上年增加233.92万元,增长48.72%,主要原因是年中追加新增项目经费;政府性基金预算财政拨款0万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是不涉及。

(2)事业收入0万元,占总收入的0%,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,较上年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业收入。

(3)其他收入0万元,占总收入的0%,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的0%,捐赠收入0万元,存款利息收入0万元,较上年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是无其他收入。

(4)用事业基金弥补收支差额0万元。

(5)上年结转结余252.14万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况(可采用图表进行辅助说明)

2018年本年支出合计909.22万元。其中:

(1)基本支出363.76万元,占总支出的40%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费144.76万元和公用经费219万元,较上年增加130.04万元,增长(下降)55.63%,主要原因是人员增加变动和项目变动。

(2)项目支出545.46万元,占总支出的60%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年增加290万元,增长59.3%,主要原因是有新增加项目。主要包括农民艺术节宣传项目、脱贫攻坚扶志扶智项目、纪念王九思活动项目等290万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入723.02万元,较上年增加233.92万元,增长48.72%,,主要原因是有新增项目。

(2)2018年度财政拨款支出909.22万元,较上年增加420.12万元,增长85%,主要原因是有新增加项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出743.76万元,按支出功能分类科目,包括:

(1)一般公共服务支出713.76万元。包括:行政运行188.74万元,较上年增加23.2万元,增长31%,主要原因是人员经费增加;一般行政管理事务525.02万元,较上年增加310万元,增长51%,主要原因是有新增项目。

(2)教育支出0万元,包括:行政运行0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是不涉及;一般行政管理事务0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是不涉及。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出363.76万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:

(1)人员经费144.76万元,其中:工资福利支出144.76万元,较上年增加(减少)23万元,增长4.6%,主要原因是人员正常工资增加;对个人和家庭补助支出0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是不涉及。

(2)公用经费219万元,其中:商品和服务支出219万元,较上年增加(减少)120万元,增长(下降)48%,主要原是有其他支出;资本性支出0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是不涉及。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入0万元,支出0万元,结转结余0万元,以及较上年增减情况和使用情况。如不涉及,说明“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

文字说明。如不涉及,说明“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出5.8万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费5.8万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少0.24万元,下降3.97%,其中:

(1)因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)支出0万元(如无支出填0),主要是……,较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,因公出国(境)团组共0批,0人次,团组批次和人数分别同比下降(增长)0%和0%,主要原因是……。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元(如无支出填0);公务用车运行维护支出0万元(如无支出填0),较上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是不涉及。公务用车购置及保有情况:年末公务用车实际保有量0辆。

(3)公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出5.8万元(如无支出填0),主要包括中省市媒体接待和上级考察检查接待,累计接待25批次、180人。较上年减少0.24万元,下降3.97%,主要原因是无。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出21.3万元,主要是宣传干部培训支出,较上年增加5.66万元,增长36.19%,主要原因是培训人数增多,规模增大。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出7万元,主要是中心组学习、理论宣讲会等会议支出,较上年减少8.55万元,下降54.98%,主要原因是中心组学习增多,宣讲活动增多。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金380万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

示例:2018年度本部门机关运行经费支出4.5万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计4.5万元,占机关运行经费的100%;参照公务员法管理的事业单位0户,合计0万元,占机关运行经费的0%。2018年度机关运行经费支出较上年增加3000万元,增长6.7%,主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元;并说明授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重。

(三)国有资产占用及购置情况

示例:截至2018年底,本部门及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,保留两位小数,若存在尾数差异,属报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

宣传部决算公开表格 (1)