一、部门主要职责及机构设置
主要职能:1.团结、联络、协调全区文艺界,贯彻党的文艺方针,指导各下属协会开展各类社会性的文艺活动,为我区的改革开放、经济建设和社会发展服务。
2.组织开展文艺创作和学术交流活动,不断提高作品的思想内涵和艺术品位。
3.表彰奖励全区的优秀作品,发展、培养和推荐艺术人才,壮大文艺队伍。
4.开展多种形式的服务工作,为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境,促进文艺事业的发展。
鄠邑区文化艺术界联合会机构设在区委宣传部,核定事业编制4名,设主席1名,秘书长1名,工作人员2名。
二、2018年度部门工作完成情况
1.按照习近平总书记第十次文代会、第九次作代会重要讲话精神的提出四点要求,持续扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动,开展文艺进万家、下基层及“结对子、种文化”活动,坚持把社会效应和社会价值放在首位,扎根基层,深入群众,创造更多群众喜闻乐见的优秀作品,推动我县文艺工作繁荣发展。
2.以元旦、春节为契机,充分运用书画、古体诗词、春联、灯笼、灯谜、民俗文化活动等传统形式,围绕县委县政府中心开展工作。同时要增强文艺工作者、爱好者的社会责任感、使命感,强化党对文化工作的领导,树立正确的历史观,抵制不良思潮,科学理智对待中华优秀传统文化,牢牢把握文艺工作发展方向,推出更多的精品力作。
3.指导各专业协(学)会做好业务培训、采风、创作和对外艺术交流,推动群众性文艺活动持续开展;鼓励和引导群众开展自娱自乐的文艺活动,千方百计活跃基层文化生活;举办公益性帮扶慰问活动;继续大力实施人才培养工程,实现文艺创作工作从“高原”到“高峰”的转变。
4.密切配合国家重大节庆、传统节日,继续开展主题文艺活动,举办文艺座谈会及书画、摄影展览,弘扬优秀传统文化,引导人们把爱国之情转化为报国之行。
5.积极开展对外文化艺术交流活动。要深化我县与兄弟区县之间的文化艺术交流与合作,并组织与兄弟市、区县文艺团体、文艺家开展文化艺术交流与合作。
6.继续做好会刊《鄠邑文艺界》的征稿、编辑、印刷和发行工作。进一步提高办刊质量,推出一批有深度、有分量、有影响的稿件。
三、部门决算单位构成
示例:纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属0个下级单位。
序号1、西安市鄠邑区文联单位(本级)
四、部门人员情况说明
文字说明,并列图表。
示例:截至2018年底,本部门人员编制4人,其中行政编制0人、事业编制4人;实有人员2人,其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。
2018年度部门决算收支情况
(一)2018年度收入支出总体情况
1、收入支出总体情况
(1)2018年度收入总计41.89万元,较上年增加19.45万元,增长46%,主要原因是年追拨了2016年民间艺术发展扶持奖励资金20万元。
(2)2018年度支出总计41.89万元,较上年增加19.45万元,增长46%,主要原因是年追拨了2016年民间艺术发展扶持奖励资金20万元。
2、2018年度收入构成情况(可采用图表进行辅助说明)
2018年度收入总计41.89万元。其中:
(1)财政拨款收入41.89万元,占总收入的100%,较上年增加19.45万元,增长46%,包括:一般公共预算财政拨款21.89万元,较上年基本持平;政府性基金预算财政拨款20万元,较上年增加20万元,增长100%,主要原因是追拨了2016年民间艺术发展扶持奖励资金20万元。
(2)事业收入0万元。
(3)其他收入0万元。
(4)用事业基金弥补收支差额0万元。
(5)上年结转结余0万元, 为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、2018年度支出构成情况(可采用图表进行辅助说明)
2018年本年支出合计41.89万元。其中:
(1)基本支出15.89万元,占总支出的38%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费15.05万元和公用经费0.84万元,较上年增加6.75万元,增长42%,主要原因是人员经费的增加。
(2)项目支出26万元,占总支出的62%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年增加20万元,增长76%,主要原因是追拨了2016年民间艺术发展扶持奖励资金20万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况
(1)2018年度财政拨款收入41.89万元,较上年增加19.45万元,增长46%,主要原因是年追拨了2016年民间艺术发展扶持奖励资金20万元。
(2)2018年度财政拨款支出41.89万元,较上年增加19.45万元,增长46%,主要原因是年追拨了2016年民间艺术发展扶持奖励资金20万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。(按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容)
示例:2018年度一般公共预算财政拨款支出21.89万元,按支出功能分类科目,包括:
(1)一般公共服务支出21.89万元。包括:事业运行15.89万元,较上年增加较上年增加6.75万元,增长42%,主要原因是人员经费的增加;一般行政管理事务0万元。
(2)项目支出6万元,与上年持平,其中文联会刊4万元,群众文化2万元,
(3)……
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别说明)
示例:2018年度一般公共预算财政拨款基本支出21.89万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:
(1)人员经费15.89万元,其中:工资福利支出15.05万元,较上年增加6.75万元,增长42%,主要原因是人员经费的增加;对个人和家庭补助支出0万元。
(2)公用经费0.84万元,其中:商品和服务支出0.84万元,较上年持平。
(3)资本性支出0万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况
2018年度政府性基金财政拨款收入20万元,支出20万元,结转结余0万元,较上年增加20万元,增长100%,主要原因是追拨了2016年民间艺术发展扶持奖励资金20万元。
5、国有资本经营财政拨款收支情况
“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。
(1)因公出国(境)支出情况
2018年因公出国(境)支出0万元(如无支出填0),。
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018年购置车辆0台,支出0万元(如无支出填0),年末公务用车实际保有量0辆。
(3)公务接待费支出情况
2018年公务接待费支出0万元(如无支出填0)。
2、培训费支出决算情况
2018年培训费支出0万元。
3、会议费支出决算情况
2018年会议费支出0万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年度绩效管理工作开展情况。
示例:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
“本部门无机关运行经费支出”。
(二)政府采购支出情况
“本部门2018年度无政府采购支出,并已公开空表,且无授予中小企业的政府采购。
(三)国有资产占用及购置情况
示例:截至2018年底,本部门及所属单位共有车辆0辆。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,保留两位小数,若存在尾数差异,属报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。


陕公网安备 61012502000149号