原中共西安市鄠邑区委党史研究室 2018年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

原区委党史研究室主要职责是:一是负责鄠邑区党史资料的征集、研究、编纂和出版工作。编写中共西安市鄠邑区历史基本著作和鄠邑区历史大事记;负责鄠邑区革命英烈传、党史人物传的征集、编纂工作;二是编纂《西安市鄠邑区委工作纪事》;三是负责党史宣传教育工作,发挥党史资政育人功能,对广大党员干部和青少年进行党史知识和革命传统教育;四是对区级各大班子和区级各重要部门的重大活动资料进行收集、整理,发挥党史资料为现实服务功能,为区委重大决策提供历史经验和借鉴;五是负责区级党史教育基地的审定和管理,负责市级党史教育基地的申报和管理工作,协助市委党史研究室拍摄党史教育基地专题片;六是负责中共西安市鄠邑区组织史资料及组织工作大事记的收集、整理、编纂、出版发行工作;七是完成中央、省、市委党史研究室下达的专题征研任务;八是完成区委及区委组织部下达的各项工作任务。

2019年机构改革区委党史研究室为区委办管理公益一类事业单位,更名为中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年度工作完成情况:完成《2017年中共西安市鄠邑区委工作纪事》征编工作;向党政机关单位发行赠送《中国共产党户县历史》第二卷);对青少年学生、党员干部进行党史及革命传统教育,指导全区党史辅导员开展党史宣传教育工作;拍摄制作《中国工农红军长征过境鄠邑区》电视专题片;采编户县大地园田化建设口述史资料。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个,为原中共西安市鄠邑区委党史研究室(本级)。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制6人,其中行政编制2人、事业编制4人;实有人员3人,其中行政2人,事业1人。单位管理的退休人员5人。

五、2018年度部门决算收支情况

(一)2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

(1)2018年度收入总计55.49万元,较上年减少11.26万元,下降16.87%,主要原因是人员减少,人员工资及人员经费减少。

(2)2018年度支出总计55.49万元,较上年减少6.49万元,下降10.47%,主要原因是人员减少,人员工资及人员经费减少。

2、2018年度收入构成情况(可采用图表进行辅助说明)

2018年度收入总计55.49万元。其中:

(1)财政拨款收入50.72万元,占总收入的91.4%,较上年减少16.03万元,下降24.01%,包括:一般公共预算财政拨款50.72万元,较上年减少16.03万元,下降24.01%,主要原因是人员减少,人员工资及人员经费的减少;政府性基金预算财政拨款0万元,较上年无变化。

(2)事业收入0万元,较上年无变化。

(3)其他收入0万元,较上年无变化。

(4)用事业基金弥补收支差额0万元。

(5)上年结转结余4.77万元,为2017年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、2018年度支出构成情况(可采用图表进行辅助说明)

2018年本年支出合计55.49万元。其中:

(1)基本支出47.20万元,占总支出的85.06%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费42.75万元和公用经费4.75万元,较上年减少9.55万元,下降16.83%,主要原因是人员减少,工资福利支出减少。

(2)项目支出8.29万元,占总支出的14.94%,是为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出,较上年增加3.06万元,增长58.51%,主要原因是支付了2017年度未支付的《中国共产党户县历史》(第二卷)印刷费,主要包括上年度项目结转的4.77万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入50.72万元,较上年减少16.03万元,下降24.01%,主要原因是人员减少,人员工资及人员经费的减少。

(2)2018年度财政拨款支出55.49万元,较上年减少6.49万元,下降10.47%,主要原因是人员减少,人员工资及人员经费的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况。(按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容)

2018年度一般公共预算财政拨款支出55.49万元,按支出功能分类科目,包括:

(1)一般公共服务支出55.49万元。包括:行政运行47.20万元,较上年减少9.55万元,下降16.83%,主要原因是人员减少,工资福利支出减少;项目支出8.29万元,较上年增加3.06万元,增长58.51%,主要原因是支付了2017年度未支付的《中国共产党户县历史》(第二卷)印刷费。

(2)教育支出0万元,包括:行政运行0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是不涉及;一般行政管理事务0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是不涉及。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别说明)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出47.20万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:

(1)人员经费42.45万元,其中:工资福利支出42.01万元,较上年增加5.98万元,增长16.6%,主要原因是人员调资,工资增加;对个人和家庭补助支出0.43万元,较上年减少15.24万元,下降97.26%,主要原因是2017年有1人去世,有丧葬费一次性抚恤金等支出。

(2)公用经费4.75万元,其中:商品和服务支出4.75万元,较上年减少0.3万元,下降6%,主要原因是厉行节约;资本性支出0万元,较上年无变化。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出与上年相同,无增减。

(1)因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)支出0万元,较上年相同,无增减,因公出国(境)团组共0批,0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元;公务用车运行维护支出0万元,较上年无变化,主要原因是公车改革后无车辆及车辆运行维护费用。公务用车购置及保有情况:年末公务用车实际保有量0辆。

(3)公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元,累计接待0批次、0人。较上年无变化。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.02万元,主要是专业技术人员培训支出,较上年减少0.15万元,下降88.24%,主要原因是人员参加的培训减少。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元,较上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金8.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额1.69万元,其中:政府采购货物类支出1.69万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元;无授予中小企业的政府采购。

(三)国有资产占用及购置情况

截至2018年底,本部门及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,保留两位小数,若存在尾数差异,属报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

党研室决算公开表格