一、部门概况
(一)主要职责
1.负责区政府日常文书处理和事务工作。
2.负责区政府会议的筹备工作;负责区政府领导参加的重要政务活动的安排和组织工作;协助区政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助区政府领导组织起草或审核以区政府办公室名义发布的公文。
4.研究区政府各部门和各镇、街请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。
5.负责区政府及各工作部门规范性文件的审核、清理和备案工作;指导、协调本级政府部门开展法律、法规的实施和宣传工作。
6.督促检查区政府各部门和乡镇政府对区政府公文、会议决定事项及政府领导同志有关指示的执行落实情况,并及时向政府领导同志报告。
7.负责组织承办区人大、政协提出需要区政府办理的有关工作;组织办理市区人大代表、政协委员的议案、建议和提案办理工作。
8.开展调查研究,撰写调研文章;围绕区政府总体工作部署,收集信息,反映动态,负责《政务信息》、《要情信息》等编辑工作,为区政府决策提供依据。
9.协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作;指导检查全区应急管理工作。
10.指导、监督全区政府系统政务公开工作;负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及信息公开工作。
11.负责区政府法制工作,检查指导全区依法行政工作。
12.负责全区因公出国、赴港澳和邀请国外、港澳人员来访的审核和报批工作;负责接待来我县访问的重要外宾;指导协调有关部门、单位的外宾接待和管理工作。
13.承办区政府交办的其他事项。
(二)工作任务完成情况
1.抓好区政府及办公室各项制度的落实,积极协助区政府领导抓好各项工作的协调、组织和落实工作,确保各项工作有序运转。
2.做好区政府重点项目、重要工作任务的督查督办工作,切实做好区委、区政府重要会议精神及领导交办专项工作落实情况的督办工作,确保件件有落实、事事有回复。
3.严把公文质量关,全年审核把关区政府文件350余份、办公室文件300余份、其他文件800余份,签收各级部门来文3000余份,分送文件7100余份,无一出错。
4.全年编发《鄠邑区政务信息》249期,其中,编发领导政务活动2700余条。共向省、市政府报送信息320余条,被省、市采用54条,被省政府办公厅评为“2017年度全省政务信息工作先进单位”。同时,积极做好并按时完成《陕西年鉴》及《西安年鉴》鄠邑区材料的编撰工作。
5.深入开展调查研究,高质量完成《贵州六盘水“三变”改革学习考察报告》、《鄠邑区八里坪脱贫攻坚打造综合示范村的思考与实践》、《重庆市南川区学习考察报告》等调研文章、考察报告11篇。
6.全年精心组织各类综合、专业会议和大型活动3000余次,起草、修改领导讲话3000多篇,编写领导活动美篇信息600余篇,专题会议纪要和常务会议纪要60期。
7.今年,区政府系统承办的263件市、区人大代表建议、政协提案已全部办理完毕。
8.全年共审核规范性文件、合作协议、会议纪要等218件。协调办理区政府行政应诉案件52件,办理行政复议案件22件,办理区政府作为被申请人的行政复议案件3件。
9.成功举办校园防踩踏、消防疏散等演练活动,组织开展5.12等各类应急科普宣教活动,发放宣传资料5万余份。快速妥善处置了“8·10特大交通事故”等突发事件。
10.全年共完成人防结建审批项目28项,审批建筑面积 69万平方米。同时,以9·18防空警报鸣放工作契机,扎实做好人防宣传工作。
11.全年接待党宾国宾、友好交流等9批次,外宾4974 人。做到了准备充分、组织严密、程序规范、服务周全、节俭接待。
12.深入开展基层应急示范点创建工作,成功创建农民画展览馆等10个第七批“区级基层应急管理示范点”。甘亭中心校、电场中学成功创建市级应急示范点。
13.区政府网站共发布各类政府文件、公告、领导活动等政务信息5653条。主动公开社会民生类信息367条,办理区长信箱领导批示220条,举办在线访谈6期,办理市政府网站有关鄠邑投诉建议122条,办结率100%。受理依申请公开9件,扎实做好12345市民热线服务受理工作,全年共受理群众反映事项355件,已办结297件。
14.按照中央八项规定和市区各项要求,严格公务接待、财务制度、公车使用、办公用品购置等审批流程,从源头上有效杜绝了铺张浪费现象,在全区政府系统起到了示范带动作用。
(三)机构设置及人员情况
内设行政科、秘书科、信息科、法制办、外事办5个科室,另设督查室、应急办,下设事业单位鄠邑区电子政务信息管理中心,和鄠邑区人民防空办公室合署办公。编制共45人,其中政府办编制25人,人防办编制5人,电子政务中心编制15人。目前实有人数60人。
二、部门决算情况说明
(一)收入决算情况
2017年度,我单位收入总计为825.15万元,其中:
1、财政拨款收入815.98万元,较上年增加128.06万元,主要原因为业务量增大,人员增加。
2、上级补助收入0万元,和上年无变化。
3、事业收入0万元,和上年无变化。
4、其他收入9.17万元,主要为单位之间的往来资金等。
(二)支出决算情况
2017年度,我单位支出为825.04万元,其中:
1、基本支出475.04万元,较2016年度决算数300.15万元,增长36.8%,主要原因是办公人员及行政运行经费增加。
2、项目支出350万元,较2016年度决算数489.97万元,减少28.6%,主要原因是有些项目2016年已实施完毕。
3、年末结转和结余51.63万元。
(三)财政拨款收入决算情况
2017年度,我单位财政拨款收入总计825.15万元,与上年相比增加137.2万元,增长16.6%。其中:一般公共预算财政拨款收入815.98万元,与上年相比增加25.8万元,增长3.1%,原因:人员增加、行政运行经费增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度,一般公共预算财政拨款支出总计815.88万元,与上年相比增加25.76万元,增长3.1%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度,我单位一般公共预算财政拨款基本支出815.88万元,其中:
1、人员经费239.33万元,主要包括:行政运行230.13万元,事业运行2.28万元,其他6.92万元。
2、日常公用经费235.72万元。
3、项目支出经费340.83万元。
五、2017年“三公”经费及会议费、培训费支出决算说明
2017年本部门因公出国(境)共计0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为7辆;接待党宾国宾、友好交流等9批次,外宾4974 人。
2017年“三公”经费预算68万元,决算98.27万元。
1、因公出国(境)经费支出情况
2017年我单位因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2017年我单位公务用车购置费17.98万元。
2017年我单位公务用车运行维护费79.67万元,较上年增加 20.56万元,变动原因为:办公人员数量增加,工作业务量增加(周末不休息),公务用车频率加大,加之公务车辆陈旧老化维修养护费用随之不断加大。
3、公务接待费用支出情况
2017年我单位公务接待费0.61万元,较上年增加0.04万元,主要原因为检查调研业务量增加 。
4、会议费支出情况
会议费支出1.19万元,主要包括召开区政府一些大型会议等相关支出。
5、培训费支出情况
培训支出0.84万元,主要科级以上领导干部培训支出。
六、机关运行经费支出情况
本单位2017年度机关运行经费支出235.72万元,比2016年 增长89%,主要原因是:项目分类口径变更。
七、政府采购支出情况
2017年度我单位政府采购支出总额17.98万元,用于更新更换购置公务用车。
八、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门车辆7台。
九、相关专业名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、预算绩效管理情况:(根据实际情况填写,不得为空)
1、单位年度绩效目标自评结果良好,严格执行预算管理,预算执行及时有力,实现了项目预算绩效目标
2、无重点项目评价
十一、2017年度部门决算表(见附表)


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