一、部门概况
(一)部门主要职能
1、及时传达中央、省、市及区委、区政府的各项方针政策工作部署。围绕区委、区政府中心工作,抓好推动区域经济发展的先进典型的宣传工作。
2、反映基层工作动态,传递致富信息。
3、坚持以建设副中心城市目标为引领,组织策划系列宣传活动,创新栏目,丰富内容,充分发挥《鄠邑视野》舆论引导作用,为更好地服务全区发展、反映群众生活提供坚实的思想保障。
4、宣传先进典型,特别是宣传在“两学一做”活动和扶贫工作中的先进典型的事迹,展示全区经济社会发展等方面的新举措和取得的新成就,为全区经济社会又好又快发展营造良好的舆论氛围。
(二)2016年部门工作任务完成情况
按时保质保量完成年初下达的全年目标任务。
(三)部门决算单位构成
西安市鄠邑区新闻宣传中心事业单位1个。
二、2016年度部门决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
(1)2016年度本年收入合计130.73万元,较上年增加 9.03 万元,主要是人员工资预算增加等。
(2)2016年度本年支出合计144.74万元,比上年增加30.54万元,原因是人员工资调整增加及《金户视野》印刷费增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计 130.73 万元。其中:财政拨款 123.23
万元,占总收入的 94.3 %,包括一般公共预算财政拨款 123.23
万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;其他收入7.5万元,占总收入的
5.7 %。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计 144.74万元。其中:基本支出 130.73 万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 90%;项目支出14.01万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括《金户视野》的印刷费支出
,占总支出的 10 %。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出 130.73 万元,其中:基本支出130.73 万元,项目支出 0 万元,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出 137.24 万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出137.24万元。
一般公共服务支出137.24 万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出137.24 万元,其中:人员经费 万元,公用经费 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出
2.97万元,较上年减少0.03万元,其中,公务用车购置及运行维护费2.81万元,公务接待费0.16万元。
公务用车购置及保有情况: 2016年 公务车辆购置0 辆, 年末公务用车实际保有量 1辆。
公务接待费:2016年度国内公务接待累计15 批次20余人,经费总额0.16万元。主要包括 接待上级媒体采访人员。
2、培训费支出决算情况
培训费支出 0.49 万元,主要是单位工作人员外出参加业务培训支出。
3、会议费支出决算情况
会议费支出 0 万元 。
(四) 2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出 万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位 户,合计 万元,占机关运行经费的 %;参照公务员法管理的事业单位 户,合计 万元,占机关运行经费的 %。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少
万元,降低 %,减少的主要原因是 。
2、政府采购支出情况
按照政府采购相关规定执行,2016年预算内资金政府采购支出 17 万元,其中:《金户视野》项目支出17 万元。
附件:2016年部门决算公开表


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