一、部门概况
(一)部门主要职能
1.围绕县委中心工作,为县委领导决策提供服务。
2.负责县委日常文书处理,县委文件、文稿的起草、批办和印发;负责全县党内规范性文件的清理和备案工作。
3.负责县委领导同志的公务活动安排,负责县委有关会议的会务工作。
4.负责县委重大决策部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查;围绕县委工作部署,收集信息、反映动态、综合调研。
5.负责全县党政系统的秘密通信、密码管理和全县商用密码的管理工作,全县信息化密码保障工作。、
6.负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作。
7.承办县委交办其他事项。
(二)2016年部门工作任务完成情况
区委办公室2016年圆满完成办公室各项工作任务。
(三)部门决算单位构成
户县县委办设行政单位1个;纳入户县县委办2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
单位性质
1
中共户县县委办公室
行政单位
二、2016年度部门决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
(1)2016年度本年收入合计335.76万元,较上年增加61.77万元。
(2)2016年度本年支出合计339.17万元,比上年增加 99.77万元。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计335.76万元。其中:财政拨款330.26万元,占总收入的98.36%,包括一般公共预算财政拨款330.26万元;其他收入5.5万元,占总收入的1.64%。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计339.17万元。其中:基本支出329.17万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的97.05%;其他支出10万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。占总支出的2.95%。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出329.16万元,其中:基本支出156.01万元,项目支出173.15万元,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出323.66万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出323.66万元、其他支出10万元。
一般公共服务支出为财政拨款支出323.66万元。包括:
(1)行政运行80.51万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。
(2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出243.15万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出150.51万元,其中:人员经费80.87万元,公用经费(机关运行经费)69.64万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出42.81万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费42.81万元,公务接待费0万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少11.567万元,降低21.27%,其中:公务接待费比上年减少0.4886万元,降低100%,主要是公务接待均在机关廉政灶就餐;公务用车购置及运行维护费比上年减少11.07万元,降低20.56%,主要是车改后公务用车减少;因公出国(境)费用比上年0万元,增长0 %,增长主要原因是 。
因公出国(境)团组情况:2016年本部门组团因公出国(境)团组0个,参加0团组,累计0人次,主要是
等。支出内容包括
等支出。
公务用车购置及保有情况: 2016年 公务车辆购置0 辆, 年末公务用车实际保有量5辆。
公务接待费:2016年度国内公务接待累计0批次、0人,经费总额0万元。主要包括
。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.06万元,主要是培训支出,比上年0.7万元,主要是培训减少和差旅费制度实施。
3、会议费支出决算情况
会议费支出4.25万元,主要是县委全会支出,比上年 3.74万元,增长13.6%,主要是物价上涨和会议增加。
附件:2016年部门决算公开表


陕公网安备 61012502000149号